你好,銷售貨物,沒收到的貨款,計入? ?應(yīng)收賬款? 科目核算??
發(fā)票沒開 收到一部分貨款咋入賬啊 掛那個科目
老師,我前面是預(yù)付賬款付的貨款,然后貨我收到了,發(fā)票沒到,暫估入庫時我怎么寫分錄?用什么科目
老師,本月收到購貨方貨款,但是沒有開票,做的無票收入,怎么入賬啊,計入哪個科目?
沒收到的貨款寫什么科目啊
請問老師,還沒收到的貨款寫什么科目
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進(jìn)項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補(bǔ)發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
你好,老師,應(yīng)收賬款,我已經(jīng)寫了,因為總的應(yīng)收賬款是多少錢吧,但是他這個賬款,他給了我一部分時,收了一部分。欠的這一部分怎么記錄呢?
應(yīng)收賬款我已經(jīng)寫了,呃,舉個例子,這樣說,總的應(yīng)收賬款是1萬,但我現(xiàn)在收到了3000,那另外的7000,我應(yīng)該怎么寫?寫哪個科目呢?
你好 借:應(yīng)收賬款7000,銀行存款 3000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
10000的不用寫嗎
你好,10000在借方體現(xiàn)了啊,應(yīng)收7000,銀行收款3000,合計就是1萬啊?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
老師,貸方我該寫什么科目
你好,請看分錄,就知道貸方科目了啊? 借:應(yīng)收賬款7000,銀行存款 3000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:預(yù)收賬款10000 借:應(yīng)收賬款7000 實收現(xiàn)金3000
這樣對嗎
你好,請看分錄,就知道貸方科目了啊? 借:應(yīng)收賬款7000,銀行存款 3000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (是這樣做分錄)
聽不懂啊
你好(總的應(yīng)收賬款是1萬,但我現(xiàn)在收到了3000,那另外的7000) 借:應(yīng)收賬款7000,銀行存款 3000?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 具體是哪個地方不懂呢,我好給出針對性的回復(fù)