1本年應(yīng)交增值稅的計算是 (300+22.6/1.13)*0.13-5.2-1.4*0.09=36.274
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急急急急急急急急急急急急,必須要準(zhǔn)確
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計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
2本年應(yīng)交消費稅的計算是 (300+20)*0.56+128*150/10000=181.12
3.本年度應(yīng)繳納城建稅和附加稅是 (36.274+181.12)*(0.07+0.03)=21.74
4.本年度會計利潤總額的計算是 300+20-181.12-21.74-90-10-10-20+27=14.14
5.業(yè)務(wù)招待費扣除4*60%=2.4 320*0.005=1.6 納稅調(diào)增4-1.6=2.4
6@工會經(jīng)費扣除限額150*2%=3全部扣除 福利費扣除限額150*0.14=21納稅調(diào)增30-21=9 教育費扣除150*0.08=12納稅調(diào)增13.5-12=1.5 合計調(diào)增9+1.5=10.5
7.公益性捐贈扣除限額14.14*0.12=1.70 納稅調(diào)增10-1.7=8.3 營業(yè)外支出合計調(diào)增8.3+6=14.3
8.應(yīng)納稅所得額的計算是 14.14+2.4+10.5+14.3-27-7.3=7.04
9應(yīng)交所得稅的計算是7.04*0.25=1.76
致得增值稅專用發(fā)票是啥意思
這里是哪里有這個話呀
能發(fā)語音就好了
咱們這個暫時沒有這個功能
19818978202我的電話號碼
不好意思,咱們這里不能打電話
我第一問這么想的
是這樣的
一般納稅人就是可抵扣對嗎 取得增值稅專用發(fā)票和不取得有啥區(qū)別
在嗎在嗎
有專用發(fā)票才可以抵扣的
(2)問真不會
跟問打一次電話可以嗎
所以第一問8萬元不加嗎?
不可以打電話,我發(fā)給你的答案看明白了