你好; 據(jù)實報銷就行了 。 計入招待費(fèi)或者福利費(fèi)核算
老師 我們公司是餐飲管理有限公司,我要開出一張餐費(fèi)的發(fā)票,對方要普通發(fā)票,這樣我們這邊入賬的話,直接借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 普通發(fā)票不用管銷項稅額?
老師您好,我們是個票務(wù)代理公司,主要業(yè)務(wù)就是顧員工賣票,然后成本就是給他們報銷來回路費(fèi)油費(fèi),以及每天的餐費(fèi)取得的餐票,請問這個餐費(fèi)可以進(jìn)入成本嗎?我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師你好 請問我們公司有一張餐費(fèi)報銷200元 我們的主營業(yè)務(wù)收入才2萬 這個報銷餐費(fèi)怎么做賬
老師,我們財務(wù)部主管報銷的營銷中心開會討論報業(yè)績結(jié)束晚餐費(fèi)用346應(yīng)該計入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)?還是?這個財務(wù)主管也參與了開會和晚餐。還有就是年會總結(jié)晚餐買煙,入賬應(yīng)該計入什么科目?
老師,你好!我們主營線下上課的公司,學(xué)員的報名費(fèi)里有單獨(dú)收餐費(fèi)的,我做收入的時候沒有單獨(dú)分開的,一起做了課程上課收入,線下去上課發(fā)生了酒店的場地租賃費(fèi)、用餐費(fèi)(對方發(fā)票開:會務(wù)費(fèi)“, 用餐費(fèi)開的是”餐費(fèi)“)這餐費(fèi)的金額還挺大的,我能一起做”主營業(yè)務(wù)成本“嗎?,這種餐費(fèi)也不算業(yè)務(wù)招待吧
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
我們學(xué)的按照發(fā)生額60% 扣除這個是啥意思、?
你好;? ?這個是匯算的標(biāo)準(zhǔn) 。 你做賬 現(xiàn)在是根據(jù)實際業(yè)務(wù)做賬的;? ? 只是次年匯算 企業(yè)所得稅考慮招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)扣除??
那我們老板出差報銷6000機(jī)票 會計分錄怎么做
你好;? 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) ;進(jìn)項稅 貸銀行存款??
小規(guī)模納稅人收到普票 做賬也要做進(jìn)項稅額嗎
你好;? ?小規(guī)模不用; 一般納稅人可以抵扣的;? ? ?