同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填
小規(guī)模升為一般納稅人當(dāng)月開票有抵扣但是申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表還是小規(guī)模納稅申報(bào)表,我這個(gè)怎么辦
老師,請(qǐng)問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導(dǎo)開了一張專票進(jìn)來,應(yīng)該全額入賬,不能把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)列出來,但是我公司馬上要申請(qǐng)一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進(jìn)行抵扣? 12月申請(qǐng)一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報(bào)10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報(bào)12月份增值稅
請(qǐng)問新開業(yè)公司在2月申請(qǐng)從小規(guī)模變更為一般納稅人,稅務(wù)局批準(zhǔn)了3月1號(hào)變更為一般納稅人,那我2月增值稅還用申報(bào)嗎?現(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒開始,都是零申報(bào)
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報(bào)增值稅,具體怎么填?謝謝!
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報(bào)沒帶出負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報(bào)表嗎,還是可以從6月的申報(bào)表中減除未算的負(fù)數(shù)銷售額和增值稅?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開戶的醫(yī)保賬戶,增人了,但是公司賬上沒錢。我是9月份先把醫(yī)保保險(xiǎn)申報(bào)了,不繳費(fèi)?還是等到下個(gè)月一起申報(bào)繳費(fèi)?哪個(gè)比較好點(diǎn)?9月不申報(bào)社保會(huì)有專管員處罰嗎?
老師 烘焙店買的面粉 雞蛋 進(jìn)啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒有業(yè)務(wù)每月0申報(bào),但有收到開具的一些餐飲票,應(yīng)該入賬嗎
老師之前會(huì)計(jì)加稅合計(jì)一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?
你好,請(qǐng)問這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買的工具類進(jìn)哪個(gè)科目?
商貿(mào)類的公司 庫存這兒有什么需要注意的
是按實(shí)際是多少匯率就對(duì)應(yīng)填是吧?
對(duì)的 這樣填寫就行了