你好看用途買(mǎi)來(lái),如果是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣增值稅,其他的都可以。

老師,請(qǐng)問(wèn)什么樣的專(zhuān)票不能抵扣
餐飲一般納稅人,開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎,餐飲可以開(kāi)什么樣的專(zhuān)票能給對(duì)方抵扣呢
收到什么樣的專(zhuān)票可以抵扣,什么樣的專(zhuān)票不能抵扣
你好 什么樣的專(zhuān)票不能抵扣
收到住宿費(fèi)專(zhuān)票 是否可以抵扣?不能抵扣的話該做什么處理?
樸老師,接著問(wèn)你 因?yàn)椴眉糍|(zhì)檢的人工、制造費(fèi)用和電費(fèi),都是生產(chǎn)時(shí)發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時(shí)間對(duì)齊;入庫(kù)單是生產(chǎn)后倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的記錄,時(shí)間對(duì)不上,所以都該按計(jì)件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫(kù)單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計(jì)件工資,只要是為當(dāng)月生產(chǎn)服務(wù),也得用當(dāng)月計(jì)件單數(shù)量分?jǐn)?—— 入庫(kù)單的時(shí)間差會(huì)導(dǎo)致成本算錯(cuò)月份,而制造費(fèi)用和電費(fèi)本質(zhì)也是生產(chǎn)時(shí)消耗的,按入庫(kù)單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計(jì)提?這樣我怎么確定計(jì)提稅額多少錢(qián)?
怎么掃碼登錄,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP
老師您好,增值稅加計(jì)抵減在認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,實(shí)際上現(xiàn)在還沒(méi)有用到加計(jì)抵減,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額很大,現(xiàn)在還沒(méi)有消化完,建議把加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入先沖出來(lái)嗎?,沖出來(lái)的話,當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個(gè)個(gè)體工商戶開(kāi)小票的,本來(lái)是稅務(wù)局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開(kāi)爆了,開(kāi)了二十多萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)這筆發(fā)票沒(méi)成本還要交所得稅一萬(wàn)多塊,我能把員工做進(jìn)去申報(bào)今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補(bǔ)貼,但補(bǔ)貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補(bǔ)貼款是3萬(wàn),我們訂5萬(wàn)元的貨,那只需支付他們2萬(wàn)元就行,他們給予5萬(wàn)元的貨,然后開(kāi)折扣3萬(wàn)元的發(fā)票給我們。但我們當(dāng)時(shí)入庫(kù)的時(shí)候是直接按5萬(wàn)元入庫(kù)做庫(kù)存商品。現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請(qǐng)問(wèn)我公司怎么做賬務(wù)處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計(jì)入固定資產(chǎn),然后折舊的 請(qǐng)問(wèn)不用確認(rèn)收入嗎 只是當(dāng)做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來(lái)一補(bǔ)嗎?
老師,電腦學(xué)習(xí)網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)分別有哪些,分別怎么適用


就這幾種不允許嘛
對(duì)的是的,如果你單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也是不允許抵扣的。
這個(gè)不太懂
意思是我是小規(guī)模就收到進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣嘛
哦,對(duì)的是的,小規(guī)模收到的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。