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公司發(fā)放工資,可以不計提工資,直接在發(fā)放時做會計分錄

2021-11-11 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-11 19:57

你好,可以的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸“銀行存款 等到月末 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5302 追問 2021-11-11 19:59

為什么要在月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 20:12

沒有,這是月底計提了工資

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你好,可以的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸“銀行存款 等到月末 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-11-11
你好,可以的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸“銀行存款 等到月末 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-04-08
肯定是需要計提的 才行
2021-08-20
您好,業(yè)務(wù)簡單的話可以這么做,直接做管理費用 如果涉及社保和個稅,還是需要先計提工社保、個稅。通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
2021-11-16
不要自創(chuàng)作法,按會計制度規(guī)定來做哈
2023-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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