您好!是什么時候的稅?

老師,企業(yè)所得稅報的時候享受了小薇企業(yè)的優(yōu)惠政策,后面說是分公司又不能享受了,現(xiàn)在讓我們補繳企業(yè)所得稅呢,這個現(xiàn)在怎么弄會比較好
1.企業(yè)是小型微利企業(yè),享受所得稅優(yōu)惠政策。請問,企業(yè)還享受別的特殊行業(yè)的所得稅減半征收政策,填匯算清繳的表時,分別填哪個表? 2.如果3年內(nèi),忘了享受所得稅稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在可以補享受之前年度的優(yōu)惠么,多退少補
老師好,一個企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應(yīng)該怎么操作呢? 謝謝
老師好,一個企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應(yīng)該怎么操作呢? 那個高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝 謝謝
老師好,一個企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),又是小微,不享受高新的所得稅優(yōu)惠,享受小微的所得稅優(yōu)惠,這個在報稅時應(yīng)該怎么操作呢? 那個高新所得稅優(yōu)惠10%的,怎么操作呢 謝謝
老師,公司裝修的費用,應(yīng)該計入什么科目?怎么做賬?
老師,請問一下,勞務(wù)公司承接了中鐵的一個綠化項目,560萬,勞務(wù)已經(jīng)他們代發(fā)了284萬,現(xiàn)在對方想把剩下的還是走勞務(wù)么,這樣可以么?開出去的發(fā)票是建筑服務(wù),合同里是包工包料的。
印花稅沒有稅種認(rèn)定,按次申報7-9月發(fā)放可以嗎,還是按月申報?
請問工資薪金都是計提,個稅0申報,沒有實際發(fā)放。該怎么填報
公戶向供應(yīng)商的個體戶法人私戶轉(zhuǎn)賬,對方給開個體工商戶抬頭的發(fā)票,這樣操作需要準(zhǔn)備什么,是合法操作嗎
請問老師異地預(yù)繳的附加稅,在主戶申報時候沒有產(chǎn)生附加稅,是下個月轉(zhuǎn)入稅金及附加,還是放在借方
對公付款給對方,無法取得發(fā)票賬上怎么做分錄平往來款
企業(yè)支付的照片侵權(quán)賠償該計入哪項支出?
第一個進(jìn)入成本費用的,你看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計這里面包含著企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,公積金工資,福利費工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費
老師好,公司老板是外籍,主要是從國內(nèi)接到客戶需要的芯片訂單,然后從國外進(jìn)口芯片,賣給國內(nèi)客戶,這是指進(jìn)口。出口方面也有,但是比較少。請問老師,這次填季度預(yù)繳申報表,事項2中出口方式:一發(fā)生了自營出口業(yè)務(wù)。二發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù)。三承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)。請問我們應(yīng)該填哪個合適?或者填這個在哪里可以看到?是在營業(yè)執(zhí)照上嗎還是在哪里?
2.3季度的,今年的
你好!那你重新申報下就好了
是這樣的,在沒說不能享受優(yōu)惠政策之前我已經(jīng)交了幾千的企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在專管員的意思是我們不能享受還要補繳已經(jīng)享受過政策的稅款和滯納金,這個我能不能重新申報的時候把2.3季度的費用直接調(diào)大,再申報,而不是只取消優(yōu)惠政策補繳稅款
你好!你重新申報的時候,如果不符合優(yōu)惠,就要補繳稅款,因為是2,3季度的,所以就有滯納金,其實嚴(yán)格說來,稅務(wù)局說的是對的
但是,我在當(dāng)時報的時候,系統(tǒng)直接跳出來我符合小薇政策,我就按優(yōu)惠后的報了,如果不能享受是不是應(yīng)該系統(tǒng)出不來嗎?
因為我也是今天才知道的,我還沒有進(jìn)行重新申報,不知道能不能像我說的那樣去調(diào)一下
您好!這個要管理員同意才行。
老師,我們項目掛靠在別人公司,他們收到甲方的款后扣掉的管理費和稅費等,這些費用我們可以和他要票嗎
你好!要不到的。因為本身掛靠就違規(guī),而且他交的稅,完稅憑證寫的他的名字,你拿來也不能入賬
老師,讓對方把收的管理費開成服務(wù)發(fā)票可以嗎?
你好!這個倒是可以的
謝謝老師的幫助
你好!不用客氣的了