你好,這筆業(yè)務(wù)的話就是不做嗎?還是說(shuō)只是發(fā)票開錯(cuò)了?
老師 開了紅字發(fā)票 銷售成本是不是也要沖銷
老師好,銷售退貨開出紅字發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是也要沖紅嗎
老師,銷項(xiàng)發(fā)票紅沖了,成本是不是也得沖回
老師,銷售發(fā)票跨月紅沖,成本是不是也要反方向結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,銷售方開具的銷售折讓紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要沖減成本嗎
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該填多少呢
這兩張票子沒(méi)有原始憑證,只有那個(gè)就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問(wèn)這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問(wèn),我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
但是后面又開了正確的 那這個(gè)就按正常的銷售退貨處理了吧
那這個(gè)成本就不需要做紅字分錄