你好同學(xué),如果是辭退員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,分錄為 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款。
老師,辭退員工一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬了
老師:員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬
老師我問下退給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬
老師,我想問下,法院判付給員工倆倍工資和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做分錄
支付 給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款怎么做賬?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
是辭退員工然后法院判決的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金有118400
那就還是相當(dāng)于你們支付員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,這個你們需要做一筆費(fèi)用過渡一下,然后用銀行存款支付
好的,那我問下殘疾人就業(yè)保障金需要先計提嗎還是直接計入費(fèi)用
需要,這樣做。 (1)計提 借:稅金及附加--殘疾人保障金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--殘疾人保障金 (2)繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)--殘疾人保障金 貸:銀行存款
不計提直接做可以嗎
不計提直接去費(fèi)用可以嗎
最好計提一下呢同學(xué)。
不計提不可以嗎
建議計提,過渡一下,如果直接走費(fèi)用當(dāng)然一般也不會說什么,我只是說正規(guī)的賬務(wù)處理。
直接走費(fèi)用也沒什么影響嘛
我跟你強(qiáng)調(diào)的是正規(guī)賬務(wù)處理呢,當(dāng)然了如果是省事你說的辦法也可以。
好的謝謝
沒事同學(xué),理解了就好
你好,我想問下那繳納增值稅需要先計提嘛
增值稅不需要計提,直接繳納就可以了。