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老師請(qǐng)問一下,公司充值電話費(fèi),沒有發(fā)票該怎么賬務(wù)處理呢

2021-11-11 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-11 16:44

你好!計(jì)入其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款

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快賬用戶2569 追問 2021-11-11 16:49

老師,收到發(fā)票的金額,沒有充值金額大該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:07

你好!其他應(yīng)收款有余額就可以,按發(fā)票金額沖其他應(yīng)收款

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快賬用戶2569 追問 2021-11-11 17:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-11 17:21

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好!計(jì)入其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款
2021-11-11
同學(xué)您好, 同學(xué)您好? 沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增 ????
2023-07-18
你好,收到款 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 付充值款 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 按差額 借 其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-08-14
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報(bào)表就是了。 支付了電費(fèi),還沒有取得發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2025-07-05
你好;? ? 你們到時(shí)要視同銷售的 ; 你們可以開專票來抵扣 ;假如你是一般納稅人的話??
2022-04-14
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