同學你好 你的問題是什么

老師,小規(guī)模企業(yè)支付工資的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款—備用金 應交稅費—應交個人所得稅 下月扣繳個稅的時候: 借:應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
老師交個人所得稅是不是借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 然后平掉的時候是借應付職工薪酬 貸應交稅費-應交個人所得稅
您好老師: 計提工資的時候 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應付職工薪酬 發(fā)放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-社保(員工承擔部分) 貸 應交稅費--應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用-開辦費(公司承擔的社保) 借 其他應付款-社保(個人承擔的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸 銀行存款
扣繳義務人實際繳納預扣的個人所得稅時會計分錄為( )。 A 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費——代扣代繳個人所得稅 B 借:應交稅費——代扣代繳個人所得稅 貸:銀行存款 C 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款——代扣代繳個人所得稅 D 借:其他應付款——代扣代繳個人所得稅 貸:銀行存款
個人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務公司買了一辦公樓 開了票進來專票 樓的話暫時沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費的進項稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團平臺返還給商家的平臺服務費應計入主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入?
老師如果賬戶凍結原因,子公司來代收付所有收支。有什么風險?收入,工資,稅金。費用支出。需要注意什么?法律,稅務風險,工資這些風險可控嗎
學校之前學費只開了事業(yè)單位點收據,不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
如果 個稅計提多了,想算在下一次個稅里面 應該怎么弄分錄呢
同學你好 這個沖減多計提的掛往來
還麻煩寫一下詳細的
1、紅數(shù)沖回多計提的個人所得稅 借:應付職工薪酬---工資 (紅數(shù)或負數(shù)) 貸:應交稅費---應交個人所得稅 (紅數(shù)或負數(shù)) 2、在下月少計提個人所得稅 借:應付職工薪酬---工資 (按扣減上月多繳個稅后聽余額計提) 貸:應交稅費---應交個人所得稅 (按扣減上月多繳個稅后聽余額計提)
好的 謝謝,我現(xiàn)在還沒有做發(fā)放工資和計提個稅的分錄, 工資表錯了,10月份發(fā)了9月份工資,發(fā)給員工的工資里多扣了個稅費用。 這個應該怎么做呢?
就是做借其他應付款 貸應交稅費個稅
是這樣嗎? 支付工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費 100 繳納個稅: 借:應交稅費80 貸:銀行存款:80 多計提的個稅: 借:應交稅費20 貸:其他應付款20 下次發(fā)工資的時候再用來抵那里的個稅
對的 這樣做就可以的
好的 謝謝 小規(guī)模和一般納稅人的個稅,都是在應交稅費里面嗎?還是有在應交稅金里?
同學你好 應交稅費和應交稅金是一樣的
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
好的 上面那筆多計提的個稅需要附的原始憑證也是工資表和扣個稅憑證嗎
同學你好 對的 也可以不附的