好不需要做收入的,可以忽略這個差異。

請問小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減按1%征收的話,與之前3%稅率之間的差額,是否要確認收入?
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值 稅。 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。 如果季度銷售額40萬,那我銷項應(yīng)確認多少?
老師請問,截止2027年前,小規(guī)模增值稅企業(yè)征收率3%減按1%,請問差額的2%如何進行賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅的稅率是1%,因為有優(yōu)惠政策優(yōu)惠之前是3%,請問計入營業(yè)外收入的是按1 %還是3 %稅率計算的增值稅
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
好滴好滴。那季度45萬可以免增值稅那個需要確認收入嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面,把你的應(yīng)交稅費。
好滴好滴,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。