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老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債類中的其他應(yīng)付款報(bào)表中岀現(xiàn)了負(fù)數(shù)是怎么回事?

2021-11-11 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 15:41

是不是你其他應(yīng)付款余額有負(fù)數(shù)

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快賬用戶5002 追問 2021-11-11 15:42

老師,是的,余額有負(fù)數(shù)

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快賬用戶5002 追問 2021-11-11 15:43

老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:56

針對(duì)負(fù)數(shù)余額,報(bào)表要重分類到其他應(yīng)收款

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快賬用戶5002 追問 2021-11-11 15:58

老師,報(bào)表都是自動(dòng)生成的,應(yīng)該怎么分類到其他應(yīng)收款里去呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:00

其他應(yīng)收款的取數(shù)公司設(shè)定為其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額

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是不是你其他應(yīng)付款余額有負(fù)數(shù)
2021-11-11
你好,那就其他是多付了,應(yīng)該是其他應(yīng)收性質(zhì)的。
2021-06-06
你好,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到 其他應(yīng)收款? 欄次填寫?
2021-12-17
您好,重分類 到其他應(yīng)收款就可以的,常用的重分類 總結(jié)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款 “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列; “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示 應(yīng)收 120 預(yù)收 20 應(yīng)付 250 預(yù)付 50
2024-07-03
在編制財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候進(jìn)行重分類,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)在其他應(yīng)收款反映
2022-10-18
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