是不是你其他應(yīng)付款余額有負(fù)數(shù)
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表里負(fù)債類中的其他應(yīng)付款報(bào)表中岀現(xiàn)了負(fù)數(shù)是怎么回事?
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整?是填到其他應(yīng)收款中么?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表里,其他應(yīng)付款 成了負(fù)數(shù)怎么填?
您好,老師,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),怎么辦呢?
你好老師,其他應(yīng)付款借方余額,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
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老師,是的,余額有負(fù)數(shù)
老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
針對(duì)負(fù)數(shù)余額,報(bào)表要重分類到其他應(yīng)收款
老師,報(bào)表都是自動(dòng)生成的,應(yīng)該怎么分類到其他應(yīng)收款里去呢?
其他應(yīng)收款的取數(shù)公司設(shè)定為其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額