同學(xué)你好 分錄是 借費(fèi)用、 貸應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅
計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅,并編制會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算消費(fèi)稅稅額,并寫會(huì)計(jì)分錄
只計(jì)增值稅和消費(fèi)稅不寫會(huì)計(jì)分錄,老師幫我算一下
1.地處市區(qū)公司2018年5月實(shí)際繳納增值稅400000元,繳納消費(fèi)稅300000元。計(jì)算該公司5月應(yīng)納的城市維護(hù)建設(shè)稅并編寫會(huì)計(jì)分錄。稅率7%2.地處市區(qū)某企業(yè)2018年6月應(yīng)納增值稅100000元,應(yīng)納消費(fèi)稅80000元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加并編寫會(huì)計(jì)分錄。
某日化廠為增值稅一般納稅人,2018年7月銷售高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,計(jì)算該日化廠7月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,并編制有關(guān)消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄。(高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)(寫出計(jì)算過程、結(jié)果)
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個(gè)了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
題目中的圖沒有發(fā)出來 老師你看看題
職稱的嗎 這個(gè)需要重新提問,我不是職稱答疑老師 不好意思
屬于稅務(wù)會(huì)計(jì)的題,如果重新提問的話 我的錢不是白給了嗎
稍等,給我時(shí)間看下哦
請問好了嗎
同學(xué)你好 快了 在計(jì)算中 稍等
借。原材料15萬, 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅1.95萬 貸,銀行存款16.95萬 借,委托加工物資6萬%2B15萬%2B(15萬%2B6萬)÷(1-30%)×30%×50% 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅0.78萬 應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅(15萬%2B6萬)÷(1-30%)×30%×50% 貸,原材料15萬 銀行存款,差額部分 借,銀行存款22.6萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅2.6萬 借,銀行存款80×250×20×1.13 貸,主營業(yè)務(wù)收入80×250×20 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,差額部分