你好,開(kāi)票了就需要交稅的。
我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月我開(kāi)錯(cuò)一張普票,寄給客戶,我該怎么操作?需要問(wèn)客戶把那張開(kāi)錯(cuò)普票要回來(lái)嗎
我們給客戶開(kāi)了一張普票,現(xiàn)在客戶說(shuō)需要作廢重開(kāi),我需要把發(fā)票收回來(lái)嗎?
上個(gè)月給客戶開(kāi)了一張專票和一張普票,其中一部分專票金額要開(kāi)到普票上面怎么做
我上月開(kāi)了一張普票,客戶要求要轉(zhuǎn)成專票,那我需要繳稅嗎?
老師你好,我6月份開(kāi)了一張專票,那我這個(gè)月是不是要交這個(gè)稅?。康强蛻粢笫情_(kāi)普票,那我豈不是要交稅了嗎?但是這個(gè)月增值稅還沒(méi)報(bào)
收到保理公司給開(kāi)的*金融服務(wù)*應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓價(jià)差 發(fā)票 怎么做賬
老師好!所得稅怎么計(jì)提?麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題: 24年12月 增值稅申報(bào)表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報(bào) 直到25年2月才申報(bào)此筆出口退稅 申報(bào)時(shí)959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問(wèn)題是:因?yàn)橛幸还P24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報(bào)表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報(bào)表中,這個(gè)要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
入票據(jù)需要按月份錄入嗎?
小規(guī)模納稅人階段收到的專票是否可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣?
老師,支付代理金給對(duì)方,一般對(duì)方會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)是1個(gè)點(diǎn)的普票,可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票嗎
老師,設(shè)立公司的話,目的就是從建筑公司包一些活干,那行業(yè)應(yīng)該怎么選擇?。恐x謝
老師,民非組織,銀行手續(xù)費(fèi)請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目?
還得再講一遍問(wèn)題,什么意思呢
我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn)繳納了稅,這個(gè)月沖紅改成開(kāi)專票還要繳稅嗎?
上個(gè)月繳納的稅款不影響。 這個(gè)月紅沖的交完稅的能抵后面開(kāi)的發(fā)票的稅款。
好的,謝謝!
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。