是的,就是那樣子的哈
請(qǐng)教老師:一般納稅人第三季度有利潤(rùn)申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)提了但緩繳,第四季度又是負(fù)利潤(rùn)了,申報(bào)表提示如圖,申報(bào)時(shí)要怎么操作呢,查詢時(shí)應(yīng)退補(bǔ)是零,
老師,我個(gè)稅申報(bào)出現(xiàn)如下提示,我2月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【2】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。
老師,我更改了22年1-2月的個(gè)稅,更改3月份的申報(bào)不成功了,提示:申報(bào)反饋信息:【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 我該怎么操作
老師,你好!現(xiàn)在的季報(bào)所得稅報(bào)表改版了,必須要求所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的最后的利潤(rùn)總額一致,但是又不想預(yù)交,怕后期不開票,或者有其他的費(fèi)用,最后要退稅,退稅就得cha賬,所以不想預(yù)交,有沒有什么合理的辦法,可以在最后一個(gè)季度預(yù)交所得稅?
老師,我有一單位,正常盈利是30幾萬(wàn),但是所得稅申報(bào)的時(shí)候用了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除之后,表上是虧30幾萬(wàn),季度申報(bào)的時(shí)候又預(yù)交了一些所得稅,如果匯算清繳是不想退稅怎么操作啊
如果我注冊(cè)了兩家個(gè)體戶,那么每個(gè)月扣減5000只能在一家扣除嗎還是兩家都能扣除5000
這個(gè)題的答案和解析幫回答下
為什么研發(fā)費(fèi)用抵稅是1?
公司買新車能抵扣多少進(jìn)項(xiàng)
老 師,請(qǐng)問個(gè)稅里有其中三個(gè)人的工資提示:上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用。我調(diào)整到一月份,是按照6萬(wàn)扣除啊,不知道咋回事
個(gè)體戶某某付款給供應(yīng)商是直接微信轉(zhuǎn)賬的,然后呢個(gè)體戶查賬征收 現(xiàn)在要求供應(yīng)商開票給個(gè)體戶 這樣是否可以 ?
劉艷紅老師麻煩問您,接上個(gè)問題,我百度這個(gè)公司是一般納稅人呢。像我現(xiàn)在還沒建賬買系統(tǒng)。那么8月沒做賬咋報(bào)稅呢老師。8月還讓代理記賬做最好吧?
集團(tuán)公司旗下有兩個(gè)子公司,A物業(yè)公司和B公司,其中A公司電費(fèi)的戶頭是B公司,現(xiàn)在A公司代收業(yè)主的電費(fèi)轉(zhuǎn)到集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)了,賬面一直掛了跟集團(tuán)和B公司的往來(lái),現(xiàn)在有沒有什么辦法能把往來(lái)平掉
老師我們是個(gè)體戶,以前沒有申報(bào)過個(gè)稅,是不是這樣就不用申報(bào)個(gè)稅呀
老師,公司等級(jí)D正常嗎
生育津貼申請(qǐng)前需要當(dāng)事人先去醫(yī)保報(bào)銷嗎
直接聯(lián)系當(dāng)?shù)?2333看怎么操作的