你好,銷售所得500免,超過減半,是什么意思?
一個公司研發(fā)一個技術(shù),可以享受研發(fā)費用加計扣除,然后再給賣了,銷售所得500免,超過減半,可能有這樣的同時享受兩個優(yōu)惠政策?
老師問一下,我們是高新企業(yè),然后申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候研發(fā)部分費用是加計扣除比例100%。 那這樣我是不是還可以同時享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個輔助臺賬,分別在每個月確認(rèn)多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出。現(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
請問老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請下發(fā)了)歸我公司,我公司無研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊為公司研發(fā)軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
老師,社保滯納金需要調(diào)增嗎?
老師您好,公司開基本戶我存現(xiàn)金2200元到公戶,是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎
開了這張發(fā)票,上資源稅要上多少
老師好,企業(yè)當(dāng)月銷售貨物的收入,在次月開票申報,結(jié)轉(zhuǎn)的庫存是通過發(fā)出商品科目核算,申報當(dāng)月,發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,延遲確認(rèn)收入,是否會帶來涉稅風(fēng)險
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
上個月給客戶開了張發(fā)票 但是他們是小規(guī)模下個月變一般納稅人 那張票我可以作廢下個月重開嗎
老師,出售電梯并提供安裝服務(wù),分開開票安裝電梯怎么賦碼
老師 剛開辦的公司 沒有人員 個稅和社保每個月要申報嗎
老師,請問策劃費的增值稅稅率6%?
老師,請問企業(yè)所得稅也是每月報嗎,要怎么申報企業(yè)所得稅呀
技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠啊
你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓優(yōu)惠可以享受的
我的一絲能同時享受么?
我的意思是一起享受
你好,出售時可以享受的,研發(fā)時加計扣除,出售時享受技術(shù)轉(zhuǎn)讓優(yōu)惠