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老師,請問我們有一筆工程款因客戶拖欠太長時(shí)間,加收了利息,收取的這部分利息需要作為工程款價(jià)外費(fèi)用一起開票給對方嗎

2021-11-10 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-10 14:17

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶1181 追問 2021-11-10 14:20

利息可不可以不開票,只作為營業(yè)外收入交所得稅?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:27

這個(gè)可以的 你們協(xié)商哦

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快賬用戶1181 追問 2021-11-10 14:28

不開票的話有政策依據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-10 14:32

同學(xué)你好 這個(gè)沒有的哦

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-11-10
建筑工程發(fā)票處理 一年前在建工程已預(yù)轉(zhuǎn)固,現(xiàn)在收到建筑工程發(fā)票,需要區(qū)分情況處理: 若預(yù)轉(zhuǎn)固金額與發(fā)票金額一致 :無需再調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價(jià)值,只需將發(fā)票作為原始憑證妥善保管,與之前預(yù)轉(zhuǎn)固的賬務(wù)資料一同存檔。 若預(yù)轉(zhuǎn)固金額與發(fā)票金額不一致 :屬于前期會(huì)計(jì)估計(jì)的變更,應(yīng)調(diào)整固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 發(fā)票金額大于預(yù)轉(zhuǎn)固金額:應(yīng)補(bǔ)記固定資產(chǎn)價(jià)值,同時(shí)調(diào)整累計(jì)折舊(若已計(jì)提折舊)。會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)(發(fā)票金額與預(yù)轉(zhuǎn)固金額的差額) 貸:在建工程(差額部分 ) 同時(shí),若前期已計(jì)提折舊,需按照調(diào)整后的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值重新計(jì)算折舊額,并對前期多提或少提的折舊進(jìn)行調(diào)整。 發(fā)票金額小于預(yù)轉(zhuǎn)固金額:則沖減固定資產(chǎn)價(jià)值,同樣要調(diào)整累計(jì)折舊。會(huì)計(jì)分錄為: 借:在建工程(差額部分 ) 貸:固定資產(chǎn)(發(fā)票金額與預(yù)轉(zhuǎn)固金額的差額) 同樣需對前期折舊進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 。 利息發(fā)票處理 仲裁結(jié)果中的延期支付利息,是由于公司延期支付工程款產(chǎn)生的,具有融資性質(zhì),應(yīng)計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用”,而不是 “營業(yè)外支出”。因?yàn)?“營業(yè)外支出” 主要核算與企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)無直接關(guān)系的各項(xiàng)損失,而該利息是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中資金使用不及時(shí)導(dǎo)致的成本,并非偶然發(fā)生的損失。會(huì)計(jì)分錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 利息支出 貸:銀行存款(或其他應(yīng)付款等,根據(jù)實(shí)際支付情況 ) 所以,需按上述方法準(zhǔn)確處理建筑工程發(fā)票和利息發(fā)票的入賬。
2025-03-13
你好 開具內(nèi)容為利息的發(fā)票給對方就是了。 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2022-09-07
你好,最好讓對方給你開90,你可以稅前扣除。
2023-09-06
你好!這個(gè)算是價(jià)外費(fèi)用了。是要交增值稅的
2021-11-15
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