你好;? ? 借工程施工-等 貸? 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出。 這個是轉出分錄??
因3張發(fā)票對方公司異常、稅務要求做進項轉出,分錄怎么做?(入賬時分錄:借:工程施工-**** 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款)
進項轉出怎么做分錄?我當時做的分錄:借:開發(fā)成本,借:應交增值稅-進項稅,貸:銀行存款?,F(xiàn)在要進項轉出怎么做
老師,因前期供應商作廢發(fā)票,賬務處理: 借:工程施工 15000 貸: 應交稅費-增值稅(進項稅轉出) 300 借: 應交稅費-增值稅(進項稅轉出) 300 貸:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 我建筑施工企業(yè)賬務處理分錄 借:工程施工 15000 應交稅費—待抵扣進項稅 300 貸:應付賬款 15300 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上進項稅和實際待抵扣進項進項稅有差額,是中間差一步分錄,分錄怎么做? 我們每月末會將待抵扣轉進項,分錄如下: 借:應交稅費-增值稅-進項稅 300 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 300 借:應交稅費-未交增值稅-一般計稅 300 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 300
收到一張工程發(fā)票,借工程施工100,應交稅額-應交增值稅進項9貸銀行存款109,如果這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,下個月做賬怎么做,分錄怎么寫
老師,去年有2000進項稅,因對方公司經(jīng)營異常,稅務局讓我轉出,于是我計入 借:工程施工—人工2000 貸:應交稅費—應交增值稅_進項稅額轉出2000。請問分錄對吧!老師
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師好,做低未分利潤的方法有哪些
老師,我們是建筑安裝公司,關于殘疾人保證金,我們這有一個殘疾人,如果跟他簽訂的是勞務派遣協(xié)議,我們是不是只需要支付工資部分,他的社保由勞務公司承擔呢?
老師,公司實繳資本到位后,章程還需要寫嗎??審批部門有規(guī)定嗎
成品油電子普票可以直接勾選抵扣進項嗎?
樂老師,還需要做什么分錄?
你好;? ? ?到時月末做進項稅結轉下:?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師,這三張發(fā)票是去年的,分錄也這么做吧?
你好; 是的。 這個 直接補結轉??