你好,按照全額繳納1%,按照60萬(wàn)。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額15萬(wàn)季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅這個(gè)政策,如果月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn),但是季度銷(xiāo)售額在45萬(wàn)以內(nèi),還能不能免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn) 我們我們是小規(guī)模納稅人 我們目前已把這個(gè)季度的免增值稅45萬(wàn)額度用完 后期繼續(xù)開(kāi)票如何繳稅 是按超出45萬(wàn)部分繳納增值稅 還是全部額度繳納
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售的低于45萬(wàn)免增值稅的意思是,45萬(wàn)以內(nèi)的不用繳稅,超過(guò)45萬(wàn)的部分繳納1%增值稅,還是全額繳納1%增值稅呢?例如,季度銷(xiāo)售額60萬(wàn),是15萬(wàn)繳稅還是60萬(wàn)都需要繳稅?
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),季度沒(méi)超45萬(wàn),要繳納增值稅嗎?15萬(wàn)和45萬(wàn)是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅;剛好45萬(wàn)也是免征嗎
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),貨物名稱(chēng)怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣(mài)給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷(xiāo)售費(fèi)用
那老師,我12月份開(kāi)票30萬(wàn),1月份開(kāi)票30萬(wàn),這么操作是不是就可以達(dá)到免征增值稅的效果了呢,因?yàn)槭羌径燃{稅嘛
對(duì)的是的可以這么理解
然后如果需要開(kāi),專(zhuān)用發(fā)票,我去稅務(wù)局代開(kāi)了,這部分銷(xiāo)售額應(yīng)該是不享受免稅政策的對(duì)吧?且還會(huì)占用45萬(wàn)的額度
不會(huì)享受免稅政策 占用額度。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)票量達(dá)到多少的時(shí)候,必須升級(jí)為一般納稅人呢
連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)。