借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
老師您好 本期發(fā)生增值稅 需要繳納 有留低稅額 怎么做分錄呢?
老師上期沒(méi)交增值稅 產(chǎn)生的留低稅額沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái) 本期使用留低稅額 分錄怎么弄呢
老師請(qǐng)問(wèn)上期留抵稅額退稅了,這次申報(bào)增值稅有稅費(fèi)但是附加稅沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用是怎么回事呢
老師上期有留底稅額,本期關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
有上期留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,本月就沒(méi)有交增值稅,要做什么分錄嗎,未交增值稅轉(zhuǎn)出嗎
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這個(gè)月需要交增值稅嗎?
這個(gè)月要繳納 還要抵掉上期的留低稅額 分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
知道了老師 如果不繳納增值稅 銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)不用做任何處理嗎
哦,只做我上面的第一個(gè)分錄就可以的。
知道了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。