學(xué)員你好,只要稅費(fèi)沒少,不會有什么問題的
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,印花稅是按次申報(bào)的,但是我在其他申報(bào)和按期申報(bào)里面都找不到印花稅,請問一下要在哪里找呢
老師你好,請問一下更正印花稅報(bào)表,是漏報(bào)了其他按次申報(bào)的稅種,當(dāng)我去補(bǔ)申報(bào)按次申報(bào)的稅種時,需要把我當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過的按月申報(bào)的稅種再重新報(bào)一遍么?
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報(bào)過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進(jìn)行繳納嗎??一直不申報(bào)會有影響嗎
老師,你好。請問下公司一直按次申報(bào)了印花稅,其實(shí)是要按月申報(bào)的。但是按月申報(bào)要去稅局前臺辦理,這樣按次申報(bào)會不會有什么影響及問題呢
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒選這個,是不是因?yàn)檫@個原因?稅局打電話讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會不會和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
就是只要我申報(bào)的稅款沒有少了,按月按次就不會有什么問題是吧
是的,這種可以合理解釋的
好的 謝謝老師 給你好評
非常感謝你的支持