假如你出口100萬,退稅率13%,那就是退稅13萬;內(nèi)銷這邊,假如開票200萬,銷項(xiàng)稅額26萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅額如果是50萬,你期末留底26-50=-24萬,24萬大于退稅13萬,退13萬;如果你本月進(jìn)項(xiàng)30,期末留底26-30=-4萬,4萬小于13萬,退4萬,剩下的13-4=9萬,交7%%2B3%%2B2%的附加稅。
一般貿(mào)易出口退稅是退的什么稅?進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?老師說的我不太懂,為什么是退增值稅留底稅額
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
貿(mào)易方式為進(jìn)料對(duì)口,計(jì)劃分配率備案39.93,對(duì)退稅有什么影響嗎?按照一般貿(mào)易算法,本月出口銷售額100萬*13%退稅率13萬,留抵進(jìn)項(xiàng)20萬,應(yīng)退稅額13萬,現(xiàn)在進(jìn)料對(duì)口,退稅還是有其他的算法?
老師,請(qǐng)問什么是留底退稅?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不是不用繳納增值稅的嗎?為什么還要留底退稅?
老師,貿(mào)易企業(yè)的出口退稅是退的是進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè),和外貿(mào)企業(yè)退費(fèi)一樣嗎
不一樣,外貿(mào)就直接退你出口產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
您剛舉例的是生產(chǎn)型出口企業(yè)的吧
是的,生產(chǎn)型的出口才會(huì)有一般貿(mào)易,進(jìn)料加工,轉(zhuǎn)廠等業(yè)務(wù)。
那我們是外貿(mào)企業(yè)出口銷售出口貨物,需要開銷售發(fā)票嗎
還是跟生產(chǎn)型一樣需要開出口發(fā)票。
但是我們出口的對(duì)方都不需要放票
出口發(fā)票都是開給國(guó)外的,都不需要給對(duì)方發(fā)票,你開發(fā)票是要申報(bào)那個(gè)銷售額,然后還要交個(gè)印花稅,當(dāng)然也牽扯扯到所得稅。
那既然是開了發(fā)票不是要交稅了嗎?出口貨物銷項(xiàng)不是免稅嗎?如何理解呢
不要交稅,你開的發(fā)票是零稅率,但是你不開發(fā)票在做退稅的時(shí)候是要求填寫發(fā)票號(hào),雖然現(xiàn)在申報(bào)簡(jiǎn)單了很多,但是還是嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)比較好。
哦哦,明白了。零稅率的發(fā)票是我們自己在開發(fā)票時(shí)候直接選擇零稅率就可以了嗎?
是的,終于明白了。真棒!
那申報(bào)的時(shí)候要注意什么嗎?會(huì)有影響嗎
申報(bào)按照正常流程就可以了,有問題在自檢的時(shí)候國(guó)稅局會(huì)提醒你的。
申報(bào)增值稅的時(shí)候,有什么要注意的
同學(xué),按照正常的流程申報(bào)就可以了。