你好 你們享受延期繳納嗎 不的話選擇其他
請問老師,增值稅申報(bào),顯示這個(gè),公司是一般納稅人,應(yīng)該怎么操作
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅時(shí),期初未繳稅額顯示-488.51,期末未繳稅額顯示-366.01,這個(gè)是什么情況,我應(yīng)該怎么填寫?
老師,請問一下一般納稅人零申報(bào)增值稅,怎么操作流程呢
老師您好 個(gè)稅申報(bào) ,顯示報(bào)送失敗,原因是納稅人已經(jīng)自己申報(bào)不能重復(fù)申報(bào),這樣應(yīng)該怎樣操作呢
企業(yè)在稅務(wù)辦理了由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人登記。還要需要在系統(tǒng)操作什么,才可以每月都申報(bào)增值稅申報(bào)表?目前系統(tǒng)還是顯示小規(guī)模增值稅季度申報(bào),沒有顯示增值稅一般納稅人月度申報(bào)
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個(gè)確認(rèn)捐贈收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會計(jì)需要做收入嗎