您好,1外購以用于周年慶的裝飾用品進項可以抵扣,因為與生產經營相關,所以可以抵扣
外購用于公司周年慶典的裝飾用品,可以抵扣進項稅額嗎?這不是外購貨物用于非應稅項目嗎?為什么可以抵扣呢
你好想請問下,外購用于公司周年慶典的裝飾用品進項稅為什么可以抵扣
第七個資料算可以抵扣進項?為何外購以用于周年慶的裝飾用品進項可以抵扣?
外購用于公司慶典的裝飾用品,這個進項為啥可以抵扣?
老師,我想問下公司外購的用于周年慶典的裝飾品進項可以抵扣嗎?公司購買一棟樓,四分之一用于集體福利,它的進項稅可以抵扣嗎?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數據
老師請問我們公司幫別人價格產品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應付款,現(xiàn)在要注消,把其他應付款清零,轉為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做