嗯,你的處理是沒問題的。就這里的處理,他分成了兩步,先轉(zhuǎn)到未分配利潤,再從未分配利潤提了盈余公積。
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
老師你好,這道題里為什么沒有以下分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50 貸:遞延所得稅稅資產(chǎn) 50 借:盈余公積 5 利潤分配——未分配利潤 45 貸:以前年度損益調(diào)整 50
不悔老師麻煩空了回答我下, 以利潤增加為例 差錯更正是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 日后調(diào)整事項(xiàng)是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 然后計(jì)提盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 對嗎?
老師,看下這個以前年度損益調(diào)整,不是應(yīng)該寫成,借:盈余公積30。 利潤分配-未分配利潤270。 貸:以前年度算以調(diào)整300。 嗎?為什么答案是這樣寫的?
老師以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調(diào)整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
老師好,實(shí)操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費(fèi),對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當(dāng)時沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?