小伙伴,可以這樣做的
我結轉的未交增值稅這樣對不對?結轉損益的稅金及附加和結轉未交增值稅的稅金及附加金額不一致,幫我看看是哪個出問題了呢
老師,我的這個結轉增值稅有什么問題嗎?是這樣結轉的嘛?我看代理記賬公司只有一個分錄就是未交增值稅和轉出未交增值稅
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師,月末結轉增值稅,這樣結轉可以嗎,假設進項,1000,銷項500,分錄如下,結轉, 借:應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500 貸:應交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
老師,我這有家公司已經(jīng)注冊2年了,沒有發(fā)生業(yè)務,也沒做稅務登記,現(xiàn)在稅務開通之后要補之前的嗎
老師農(nóng)業(yè)種子企業(yè)有前景么?,說年營業(yè)額3000多萬,高新技術企業(yè)公司30多人,研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的
老師,自然人出售自己用過的固定資產(chǎn)怎么征稅
請問老師,商品混凝土的稅收分類編碼是什么?
請樸老師解答,老師,請問一下,個體戶(適用一般納稅人計稅方法)出租住房,稅率是否適用5減按1.5
看別的公司賬的時候,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額是600萬,但是印花稅和所得稅,都按照享受小微企業(yè)報的,是不是報稅的時候,自己選擇是不是滿足小微?就算不符合,自己選擇了,也能報上去?
支付外聘老師講課費,需要交什么稅?走工會經(jīng)費,但工會沒有辦稅務登記,應該怎么處理?
我想下載老師上傳的課件,下載不了怎么辦?
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。收到投資收益,需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,我想先計提稅金。年末去申報繳稅,賬面如何做調整?
請問報關費發(fā)票,進項是認證轉出 還是不認證直接計入費用,還是不認證也不計入費用