你好,如果是同一個(gè)明細(xì),是可以抵消的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款可以互相沖嘛?
預(yù)收賬款跟應(yīng)收賬款 可以互相抵消嘛?
老師,應(yīng)收,預(yù)收,應(yīng)付,預(yù)付怎么抵消?預(yù)收和應(yīng)付可以相互抵消嗎
預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,四個(gè)都可以相互用,分別代表的含義
母子公司相互銷售款項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)可以相互抵消嗎
請問老師,公司自己用的采購的手機(jī),開具的專票,可以抵扣嗎
老師,產(chǎn)生工傷滯納金是怎么形成的
冊資本200萬,實(shí)繳63500元,股東三人A占60%,B占20%,C占20%,現(xiàn)在C退出,未分派利潤是虧損,需要簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎,這個(gè)協(xié)議表格自己制作可以嗎?具體是什么流程?
單位有后勤管理服務(wù)營業(yè)范圍,對外提供保潔 辦公用具保養(yǎng)服務(wù),開企業(yè)管理服務(wù)*后勤管理服務(wù)發(fā)票可以嗎,簽的合同會具體寫明清潔服務(wù)每月幾次每次多少錢,辦公用具保養(yǎng)服務(wù)每月幾次每次多少錢,預(yù)收半年金額10000,發(fā)票一次開10000
開票不做賬有什么影響嗎
之前往服務(wù)器充值的100塊錢,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷了,這筆錢扣完手續(xù)費(fèi)退回員工99.86元,這筆錢不準(zhǔn)備退回公司賬戶了,想做營業(yè)外支出,屬于營業(yè)外支出的哪一個(gè)子科目?
老師,我們是個(gè)個(gè)體戶,需要開拉運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)賦碼應(yīng)該是賦勞務(wù)還是運(yùn)輸服務(wù)呀
老師,業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增是包含管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,謝謝老師
收到貨物或者固定資產(chǎn)后, 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 后附原始憑證資產(chǎn)照片和合同發(fā)票, 付款時(shí) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 原始憑證附銀行回單就可以嗎?還是需要把上面的一套材料再復(fù)印出來附后?
老師請問計(jì)提銀行貸款利息怎么做分錄?季度付息和月度付息
沒明白老師,能具體說說嘛
你好,如果是同一個(gè)明細(xì),是可以抵消的。抵消分錄是 借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)收賬款?
就像 我收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-某公司后期開具出發(fā)票來了應(yīng)收的款項(xiàng)比預(yù)收的多
這種怎處理
你好,開具發(fā)票的時(shí)候 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
預(yù)收200 發(fā)票到了含稅404 204還沒付款 可以這樣做嗎借 預(yù)收 應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
你好,不需要這樣(借: 預(yù)收 ,應(yīng)收 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入)。開具發(fā)票的時(shí)候,借方全額計(jì)入預(yù)收賬款就是了。 還有沒收到的,在預(yù)收賬款借方余額體現(xiàn)?
沒明白老師
你好 開具發(fā)票的時(shí)候,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 而不是 借:預(yù)收賬款?,應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
就是我收到剩余款的時(shí)候 直接借銀行 貸預(yù)收就行是吧
你好,是的,是這樣的
借方正常寫預(yù)收 應(yīng)收 是不合規(guī)的是吧
你好,是的,沒有這樣的處理方式?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。