同學(xué)你好,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入中;
老師 1月份申報(bào)12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計(jì)提并在申報(bào)交納增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
增值稅附加稅中,繳納了城市維護(hù)建設(shè)稅,但是教育費(fèi)附加免征,要不要免征的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,免征的附加稅還要計(jì)提嗎
免征增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)稅金及附加 免征的增值稅要不要算附加稅,
老師,小規(guī)模納稅人,季度增值稅沒(méi)超45萬(wàn),免征增值稅,城建稅及附加,也是免征的,對(duì)吧
稅務(wù)免征的增值稅及附加稅轉(zhuǎn)入哪里?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
能做其他收益嗎?
同學(xué)你好,能做其他收益嗎?——如果科目 中有,是可以的;
為什么?不是有就可以做吧,
同學(xué)你好,企業(yè) 準(zhǔn)則是計(jì)入其他收益;小企業(yè) 準(zhǔn)則是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;