你好,你們是銷售貨物的嗎?

老師進(jìn)項(xiàng)特別大,銷售500萬,沒有認(rèn)證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報(bào)未稅,未稅金額報(bào)大了也有風(fēng)險(xiǎn)吧?這個(gè)有好的解決方法么?
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模的汽車修理廠,用老板個(gè)人微信,支付寶收款有哪些風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榻痤~比較零散,進(jìn)入公戶也不太方便,很多也不開票,收的錢基本也會(huì)直接付貨款,擔(dān)心?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),有什么解決方法嗎?謝謝
老師,做廢料回收加工的企業(yè),由于原料都是從個(gè)人手里回收的,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么辦?再加上銷售金額不含稅點(diǎn),老板也不開票。這樣企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大的吧?
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開 填報(bào)的,1月份的銷售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票
租房的房租以為會(huì)收到普票,所以全部入了費(fèi)用,結(jié)果后面收到了專票,怎么辦?直接把多余的費(fèi)用紅沖嗎?
老師,子公司分紅給母公司,母公司繳納所得稅,母公司再將分紅款轉(zhuǎn)給子公司做投資,這么操作沒問題吧
應(yīng)付賬款,可以應(yīng)付物流費(fèi),服務(wù)費(fèi)嗎
老師 小規(guī)模納稅人每個(gè)月沒有收支 就是0申報(bào),長期0申報(bào)會(huì)不會(huì)有不好的影響
老師,你好!請(qǐng)教一下。我們和中鐵局簽了份項(xiàng)目合同,對(duì)方讓我們開工程發(fā)票,但這筆錢對(duì)方不打給我們,他們直接發(fā)民工工資給工人了,對(duì)于我們開出去的工程發(fā)票,我讓對(duì)方提供給我們同等額的材料發(fā)票先掛賬了,那關(guān)于發(fā)放民工工資,我們?cè)撛趺醋鲑~呢,是讓對(duì)方提供勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,一般納稅人,10月的增值稅欠著,等這11月就開回來發(fā)票后,12月去留抵欠稅可以嗎
老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營者信息在人員信息采集里面,8核定了工資薪金稅費(fèi)種,添加了員工,報(bào)工資時(shí),提示有一人員工工資未申報(bào),經(jīng)營者是主信息,也不能刪除,我該怎么申報(bào)?
我們是物業(yè)公司 給我們接手的小區(qū)抽化糞池子 對(duì)方物業(yè)公司給開的發(fā)票 我們付款2800 需要你記在什么科目
老師,利潤表凈利潤修改增加10%,怎么修改
老師我們是物業(yè)公司 給各小區(qū)抽化糞池子2800元 記在什么科目里


是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的
你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對(duì)方給你們開發(fā)票。
正規(guī)廠家進(jìn)貨,別處進(jìn)不來,不管你要不要人家必須開??蛻粲植灰彼詫?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大
那不行,只要你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你就得多收入。
那未稅也得有個(gè)比例呀以前報(bào)的少現(xiàn)在不管三七二十一整個(gè)幾百萬未稅還不是異常么。未稅占收入比應(yīng)該有標(biāo)準(zhǔn)吧
這個(gè)你自己控制,你看下你什么時(shí)間銷售的,越早銷售的盡快的做無票收入申報(bào)就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒有比例要求的。對(duì),你班不管做多少都是正常交稅,因?yàn)槟闶掷镉泻芏嗟倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。
你報(bào)的多交稅多呀,老板那2個(gè)點(diǎn)稅負(fù)不想花呀,否則早讓報(bào)了?,F(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬
不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。 利潤很大嗎?
有抵扣也得控制稅負(fù)呀,利潤少毛利才10%,所以是沒啥萬全之策是嘛除了報(bào)未稅
控制稅負(fù)沒有問題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完?
所以你們利潤很高,你現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。
沒懂,是沒抵扣的沒做留底,老師你意思應(yīng)該是滾動(dòng)的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒票進(jìn)來增值稅就多交了
利潤不高呀,怎么會(huì)利潤高了呢
那你自己計(jì)算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無票收入自己掌握這個(gè)量。
說了半天就是不知道量呢都問你有沒有經(jīng)驗(yàn),占比有沒有要求額
沒有要求 只要你在今年都坐進(jìn)去 繳稅就可以 不知道你們單位的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng))除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)。