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老師進項特別大,銷售500萬,沒有認證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報未稅,未稅金額報大了也有風險吧?這個有好的解決方法么?

2021-11-05 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 12:18

你好,你們是銷售貨物的嗎?

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 12:22

是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的

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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:22

你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對方給你們開發(fā)票。

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 12:29

正規(guī)廠家進貨,別處進不來,不管你要不要人家必須開。客戶又不要票所以導(dǎo)致進項大

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齊紅老師 解答 2021-11-05 12:35

那不行,只要你有進項發(fā)票,你就得多收入。

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 13:27

那未稅也得有個比例呀以前報的少現(xiàn)在不管三七二十一整個幾百萬未稅還不是異常么。未稅占收入比應(yīng)該有標準吧

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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:29

這個你自己控制,你看下你什么時間銷售的,越早銷售的盡快的做無票收入申報就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒有比例要求的。對,你班不管做多少都是正常交稅,因為你手里有很多的進項發(fā)票可以抵扣。

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 13:36

你報的多交稅多呀,老板那2個點稅負不想花呀,否則早讓報了。現(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬

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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:38

不是有進項發(fā)票可以抵扣。 利潤很大嗎?

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 13:47

有抵扣也得控制稅負呀,利潤少毛利才10%,所以是沒啥萬全之策是嘛除了報未稅

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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:52

控制稅負沒有問題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進項沒有抵扣完?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 13:53

所以你們利潤很高,你現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 14:10

沒懂,是沒抵扣的沒做留底,老師你意思應(yīng)該是滾動的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒票進來增值稅就多交了

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 14:10

利潤不高呀,怎么會利潤高了呢

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:14

那你自己計算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無票收入自己掌握這個量。

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快賬用戶7145 追問 2021-11-05 14:52

說了半天就是不知道量呢都問你有沒有經(jīng)驗,占比有沒有要求額

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齊紅老師 解答 2021-11-05 14:57

沒有要求 只要你在今年都坐進去 繳稅就可以 不知道你們單位的進項發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項減去進項)除以不含稅的銷售額等于稅負。

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你好,你們是銷售貨物的嗎?
2021-11-05
先不交稅 以后有進項發(fā)票嗎 有的話留底抵欠 但是附加稅需要按照抵扣之前的繳納 有滯納金
2025-07-05
你好,你們正常正常做了收入嗎?
2021-11-16
每個月的增值稅銷售額和利潤表的營業(yè)收入一致嗎
2020-12-13
你好,前面的問題您不用負責,但稅務(wù)會讓你協(xié)助的
2021-05-28
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