你好,你們是銷售貨物的嗎?
老師進項特別大,銷售500萬,沒有認證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報未稅,未稅金額報大了也有風險吧?這個有好的解決方法么?
老師,您好,請問小規(guī)模的汽車修理廠,用老板個人微信,支付寶收款有哪些風險,因為金額比較零散,進入公戶也不太方便,很多也不開票,收的錢基本也會直接付貨款,擔心?稅務(wù)風險,有什么解決方法嗎?謝謝
老師,做廢料回收加工的企業(yè),由于原料都是從個人手里回收的,沒有進項發(fā)票,怎么辦?再加上銷售金額不含稅點,老板也不開票。這樣企業(yè)稅務(wù)風險很大的吧?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開票收入填報的,但是稅率有13還有6的,分開 填報的,1月份的銷售發(fā)票兩個稅率也是分開開的,但是數(shù)據(jù)對充不了一致,銷賬13稅率比未開票的稅額大,6稅率比未開票的稅額小,總體算的話不用交增值稅,但是分開稅率的話需要交增值稅,老師這個情況怎么操作,還用在認證一張13的進項嗎,我現(xiàn)在賬上還有進項票
稅款可以申請延期繳納嗎
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓注冊資本200萬,個人認繳占比100%,新公司才成立,0元轉(zhuǎn)股要怎么填
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
老師用收付實現(xiàn)制記賬,內(nèi)衣店衣服拿走了錢還沒給,這個得怎么記
我們是賣家具的公司,平常會用一些小工,這些小工也不給我們發(fā)票,那這部分錢怎么做賬呢
老師,你好,退以前年度代收印花稅怎么做賬
老師,公司卸貨的臨時工,為了方便每車貨都是她們兩個人或者三個人卸,到貨以后就打電話叫她們來卸,一個月加起來17車左右,工錢也是當天結(jié)清,工錢應(yīng)該怎么做賬
老師,稅務(wù)注銷時,應(yīng)交稅費是負數(shù),要處理嗎?資產(chǎn)負債表哪些可以有余額?注銷的時候
老師好,我們公司拉的賣酒的贊助商確認贊助費收入,轉(zhuǎn)賬10000元,另外20000以酒的形式贊助我們,請問這兩萬元借方怎么做分錄?謝謝
怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報勞務(wù)報酬所得?
是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的
你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對方給你們開發(fā)票。
正規(guī)廠家進貨,別處進不來,不管你要不要人家必須開。客戶又不要票所以導(dǎo)致進項大
那不行,只要你有進項發(fā)票,你就得多收入。
那未稅也得有個比例呀以前報的少現(xiàn)在不管三七二十一整個幾百萬未稅還不是異常么。未稅占收入比應(yīng)該有標準吧
這個你自己控制,你看下你什么時間銷售的,越早銷售的盡快的做無票收入申報就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒有比例要求的。對,你班不管做多少都是正常交稅,因為你手里有很多的進項發(fā)票可以抵扣。
你報的多交稅多呀,老板那2個點稅負不想花呀,否則早讓報了。現(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬
不是有進項發(fā)票可以抵扣。 利潤很大嗎?
有抵扣也得控制稅負呀,利潤少毛利才10%,所以是沒啥萬全之策是嘛除了報未稅
控制稅負沒有問題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進項沒有抵扣完?
所以你們利潤很高,你現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。
沒懂,是沒抵扣的沒做留底,老師你意思應(yīng)該是滾動的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒票進來增值稅就多交了
利潤不高呀,怎么會利潤高了呢
那你自己計算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無票收入自己掌握這個量。
說了半天就是不知道量呢都問你有沒有經(jīng)驗,占比有沒有要求額
沒有要求 只要你在今年都坐進去 繳稅就可以 不知道你們單位的進項發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項減去進項)除以不含稅的銷售額等于稅負。