金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么? 1.銷售方選擇申請原因后,必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,錄入后系統(tǒng)會自動判斷,若可以開具系統(tǒng)會給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”,點擊“確定”; 若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi),系統(tǒng)會自動生成對應信息表,確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表 對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時,系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中,不再顯示折扣行信息。 若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息,則信息需要手工錄入,并且需要注意,數(shù)量和金額填寫負數(shù),確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 2、信息表填開后再請點開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”; 選中對應信息表請點擊“上傳”,系統(tǒng)彈出提示點擊“確認”;審核后信息表描述會變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。點下載---點確定(無需輸內(nèi)容)請點擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開”,出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號碼確認界面,確認無誤后點擊“確認”; 金稅盤普用發(fā)票作廢或者沖紅方法是什么? 1.當月開錯的發(fā)票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進行普票沖紅。點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發(fā)票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票不支持部分沖紅。

老師好個人出售二手車給,能不能開專用發(fā)票?沒有關(guān)于發(fā)票的相關(guān)文件,發(fā)一下
有沒有關(guān)于銷售退回一定要開紅字發(fā)票的相關(guān)文件
收到一張增值稅專用發(fā)票納稅人識別號錯了,已入賬無法退回,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說明這個的
上年11月銷售的貨物,由于質(zhì)量問題今年2月被退回。準備做紅字沖減,請問下,有沒有什么相關(guān)的文件依據(jù),還有如何賬務(wù)處理。
老師,客戶要求我們開票,但沒有中文字,請問有相關(guān)稅務(wù)局開票規(guī)定的文件嗎?
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?