您好 收回原發(fā)票 然后開(kāi)紅字發(fā)票 再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開(kāi)租賃發(fā)票應(yīng)該開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開(kāi)正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
個(gè)體工商戶,小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)現(xiàn)在是按一個(gè)點(diǎn)減稅征收的那個(gè)增值稅普通發(fā)票,10月份開(kāi)出的,已經(jīng)過(guò)了月也過(guò)了季度報(bào)過(guò)稅了,現(xiàn)在顧客說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了怎么辦?
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號(hào)開(kāi)始不是免那個(gè)增值稅嗎?普票嗯,如果說(shuō)客戶季度現(xiàn)在從4月1號(hào)開(kāi)始啊,季度超過(guò)45萬(wàn)以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬(wàn)收入,分開(kāi)幾個(gè)月開(kāi)票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過(guò)500萬(wàn)的吧
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,本來(lái)要開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開(kāi)具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說(shuō)了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來(lái)報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開(kāi)過(guò)發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來(lái)入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,現(xiàn)在新的小規(guī)模增值稅政策下來(lái)了,月度10萬(wàn)普票免稅,專票按1%收取,那1月份已開(kāi)的免稅普票和3個(gè)點(diǎn)的專票怎么辦呢,具體怎么操作
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
現(xiàn)在收回原票了,開(kāi)紅字發(fā)票信息表填開(kāi)的地方,只有購(gòu)買方申請(qǐng),沒(méi)有銷售方申請(qǐng)的選項(xiàng)呀?
普通發(fā)票 直接在開(kāi)票的界面點(diǎn)開(kāi) 有上角有個(gè)紅字 點(diǎn)了填內(nèi)容就開(kāi)啊 不需要信息表啊
我這個(gè)稅控盤有個(gè)“增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)”,這個(gè)選項(xiàng),紅字發(fā)票選項(xiàng)都是增值稅專用發(fā)票選項(xiàng)的,我們開(kāi)的都是普通發(fā)票所以是選那個(gè)填?
增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù)填開(kāi)
謝謝老師,現(xiàn)在我們先給顧客重新開(kāi)了新的正確的發(fā)票,后開(kāi)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣的順序會(huì)不會(huì)影響這個(gè)月的稅款?
沒(méi)有金額差異 不會(huì)的