你好,對(duì)的,如果沒有,就可按你的過程計(jì)算 通常會(huì)告知
ABC有限責(zé)任公司是生產(chǎn)井銷售某財(cái)務(wù)軟件的企業(yè),20×7年度第三季度,共銷售財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品120000套,銷售收入為720000000元。根據(jù)公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證條款,該產(chǎn)品售出后一年內(nèi),如發(fā)生正常質(zhì)量問題,公司將負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。根據(jù)以前年度的維修記錄,如果發(fā)生較小的質(zhì)量問題,發(fā)生的維修費(fèi)用為銷售收入的1%;如果發(fā)生較大的質(zhì)量問題,發(fā)生的維修費(fèi)用為銷售收入的2%。根據(jù)公司技術(shù)部門的預(yù)測(cè),本季度銷售的產(chǎn)品中,80%不會(huì)發(fā)生質(zhì)量問題;15%可能發(fā)生較小質(zhì)量問題;5%可能發(fā)生較大質(zhì)量問題。 要求:(1)計(jì)算并編制20X7年第三季度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。 (2)假定ABC有限責(zé)任公司20X7年度第三季度實(shí)際發(fā)生的維修費(fèi)為1 700000元,“預(yù)計(jì)負(fù)債——產(chǎn)品質(zhì)量保證科目20×7年第二季度余額為60000元。請(qǐng)編寫維修費(fèi)用發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算“預(yù)計(jì)負(fù)債”科目20X7年第三季度未余額。
老師我想問一下哈,這道題目是不是只有第一季度和第二季度的單價(jià)都是450 第三季度和第四季度的單價(jià)=題目已經(jīng)給的銷售額÷銷售量
.已知某公司2020年的銷售量及成本情況如下: 項(xiàng)目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 銷售量(噸) 1100 1200 1300 1500 5100 成本(萬(wàn)元) 5200 5400 5600 6000 22200 2021年各個(gè)季度銷售量在2020年各季度的基礎(chǔ)上提高20%,單位變動(dòng)成本、固定成本與2020年保持一致,采用變動(dòng)成本加成的方法定價(jià)(加成率50%) ;用高低點(diǎn)法進(jìn)行成本性態(tài)分析,銷售收入當(dāng)季收款40%,下一季度收款30%, 第三季度收款30%。 要求: (1)預(yù)測(cè)2021年的銷售單價(jià); (2)預(yù)測(cè)2021年第三季度現(xiàn)金收入; (3)預(yù)測(cè)2021年期末應(yīng)收賬款余額。
老師,第4題的第1問算銷售量時(shí)如果題中沒有給第四季度的預(yù)測(cè)銷售量1980,是不是2021年第一季度的銷售量=2167+2167-(1500+2200+2500)/3?
一、編制銷售預(yù)算 某公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,為編制2022年銷售預(yù)算,收集的有關(guān)數(shù)據(jù)資料如下:公司下一年預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品10000件,其中,第一季度1000件,第二季度2000件,第三季度3000件,第四季度4000件。產(chǎn)品銷售單價(jià)100元。收款條件為當(dāng)季收現(xiàn)占銷售貨款40%,其余部分在下季度收取,假定不考慮壞賬因素,2021年第四季度的銷售貨款為100000元。 要求:編制2022年度“銷售預(yù)算表”。 2022年度銷售預(yù)算表 項(xiàng)目 1季度 2季度 3季度 4季度 全年 預(yù)計(jì)銷售量(件) ? ? ? ? ? 預(yù)計(jì)單位售價(jià)(元) ? ? ? ? ? 預(yù)計(jì)銷售金額(元) ? ? ? ? ? 預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入 期初應(yīng)收賬款(元) ? ? ? ? ? 1季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 2季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 3季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 4季度銷售收入(元) ? ? ? ? ? 現(xiàn)金收入合計(jì)(元) ? ? ? ? ?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
老師,單位租賃法人的個(gè)人車輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請(qǐng)問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?