你好,藍(lán)字發(fā)票按照發(fā)票做賬就行。
我們是購買方,開具紅字發(fā)票后,收到相應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,如何作會計(jì)分錄
請問老師,我們收到購買方退回的我方開具錯誤的普通發(fā)票,現(xiàn)我方要開具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,那這個紅字發(fā)票需要給對方嗎?
我是銷售方,開票時把購買方的稅號開錯了,購買方收到發(fā)票后丟失了,無法將發(fā)票寄回給我,這個該如何開具紅字發(fā)票呢?稅號開錯后,購買方能申請開具藍(lán)字發(fā)票嗎?
老師您好,購買方開具紅字信息表后,收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?以什么作為附件?
收到紅字發(fā)票,我們是購買方。進(jìn)項(xiàng)分錄如何轉(zhuǎn)出
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
那我紅字發(fā)票呢
紅字發(fā)票,按照你最開始做的會計(jì)分錄做負(fù)數(shù)分錄
我收到了紅字發(fā)票,和相應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,不應(yīng)該直接做借進(jìn)項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
沒問題,你可以這么說做