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請問老師 月底計(jì)提工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)

2021-11-02 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-02 15:02

您好,按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,然后扣除繳納的社保公積金和個稅,應(yīng)付職工薪酬余額才是實(shí)發(fā)數(shù)

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快賬用戶1620 追問 2021-11-02 15:05

老師 比如應(yīng)發(fā)是10 實(shí)發(fā)是8 那么月底應(yīng)該做 借 管理費(fèi)用-工資 10 貸 應(yīng)付職工薪酬 10 對嗎

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快賬用戶1620 追問 2021-11-02 15:06

因?yàn)楣べY表已經(jīng)出來了 所以應(yīng)發(fā)數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)都有

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:08

應(yīng)發(fā)10,實(shí)發(fā)8,差的2你也要體現(xiàn)出來啊 這么做 借,管理費(fèi)用10,貸:其他應(yīng)收款–社保2 應(yīng)付職工薪酬8。 這樣實(shí)發(fā)就是8

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快賬用戶1620 追問 2021-11-02 15:13

老師 能不能 直接做借 管理費(fèi)用-工資 8 貸 應(yīng)付職工薪酬 8

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快賬用戶1620 追問 2021-11-02 15:13

之前咨詢一位老師 說是這么做

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:13

你看看工資表上差的2是什么,不能發(fā)多少做多少,這樣的話,費(fèi)用沒有全部入進(jìn)去

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同學(xué),你好,你計(jì)提工資永遠(yuǎn)是應(yīng)發(fā)數(shù),和幾月計(jì)提沒有關(guān)系。
2021-11-02
您好,按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,然后扣除繳納的社保公積金和個稅,應(yīng)付職工薪酬余額才是實(shí)發(fā)數(shù)
2021-11-02
你好??月底計(jì)提工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)數(shù)
2021-11-02
同學(xué),計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用是應(yīng)發(fā)數(shù),但是貸方應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)數(shù)
2022-04-11
您好,是按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)額申報(bào)的
2022-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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