你好 ;? 按6%的發(fā)票給對方; 銀行那邊會開貼現(xiàn)發(fā)票給你們嗎?
銀承匯票沒到期就貼現(xiàn)了,銀行扣除了利息計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,因?yàn)楫?dāng)時(shí)對方公司與我公司約定了,利息由對方公司承擔(dān),現(xiàn)在他將此筆利息費(fèi)用轉(zhuǎn)給了我們,怎么做賬
電子商票付款如何做分錄,直接對著乙方開的商票,乙方取錢,我們承擔(dān)利息,這種分錄應(yīng)該怎么做呢,是借預(yù)付賬款(乙方),貸短期借款(銀行)嗎。利息借財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息,貸銀行存款,這樣對嗎
我方收到對方(出票方)銀行承兌匯票30萬,然后去銀行申請貼現(xiàn),對方約定先由我方承擔(dān)利息,然后對方在把利息錢轉(zhuǎn)給我方,應(yīng)該開給對方多少發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做
老師,公司收到客戶開的一張銀行承兌,對方會計(jì)說我們沒有承兌賬戶,她幫我們把錢取出來,但方便她做賬,讓貼現(xiàn)費(fèi)私底下轉(zhuǎn)給她。我想問一下必須要有承兌賬戶才能接收承兌匯票,然后提現(xiàn)就不用貼現(xiàn)嗎?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬,實(shí)際認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
銀行會開發(fā)票的
你好; 那你就做賬 :借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸應(yīng)收票據(jù) ;? ?借? ?銀行存款? 借其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借其他業(yè)務(wù)成本 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)? ?
假如利息是2萬,收票時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù)30萬,貸:應(yīng)收賬款30萬,貼現(xiàn)時(shí) 借:銀行28萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,貸:應(yīng)收票據(jù),然后銀行給我們開票,和對方給我們打過來的利息錢怎么做分錄
你好 ;? 分錄上面都給你寫了 ;? ?借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸應(yīng)收票據(jù) ;? ?借? ?銀行存款? 借其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借其他業(yè)務(wù)成本 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)? ??
老師,能用數(shù)字,解答下嗎,沒聽明白
?你好;? ?借銀行存款 28財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 貸應(yīng)收票據(jù) 30? ;? ?借? ?銀行存款 2 貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借其他業(yè)務(wù)成本 2借財(cái)務(wù)費(fèi)用-2? ; 其實(shí)本身這樣你是多產(chǎn)生繳納稅費(fèi)了??
這個(gè)其它業(yè)務(wù)成本怎么回事,我們給對方開多少發(fā)票
你好;? 你開票出去了。 做的其他業(yè)務(wù)收入;? ?而你支付給銀行的就是其他業(yè)務(wù)成本? ?