你好,如果是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,開具免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票可以抵扣
老師,建筑企業(yè)取得的自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票能夠計(jì)算抵扣嗎?謝謝老師指點(diǎn)
老師,個(gè)體工商戶銷售香菇,開具免稅的普票能計(jì)算抵扣增值稅嗎,個(gè)體工商戶是承包農(nóng)戶種植的香菇的,這種形式是可以計(jì)算抵扣吧
老師好,自產(chǎn)自銷的個(gè)體工商戶開具的免稅普通發(fā)票能夠計(jì)算抵扣增值稅嗎? 謝謝老師指點(diǎn)
老師,我家個(gè)體戶開在蔬菜批發(fā)市場(chǎng)里面,所售出的香菇都是自己承包土地種植的,這塊開出的免稅發(fā)票能給購(gòu)買方做計(jì)算抵扣嗎?謝謝老師指點(diǎn)
老師,劃?rùn)M線的選擇差額計(jì)稅,不能開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)開具普通發(fā)票是哪方開具的?不理解,謝謝老師指點(diǎn)
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?