你好,對的是的,需要調整。

老師好,公司主要以為一些單位配送蔬菜水果肉等業(yè)務,問老師公司購入的食材都是從菜市場里個人手里采購,以什么憑據入帳呢?如果憑收據入帳,所得稅匯算時要調增嗎?
您好,請教一下問題,新單位我發(fā)現單位老板為了省錢總是不要發(fā)票,以前的賬買的東西都沒有票,甚至票都是收據代替的,這種是匯算清繳時候多繳所得稅嗎?還是以后查多繳所得稅和罰金?
老師餐飲的好多菜買的時候都是收據,開不了發(fā)票,這種單據入賬,所得稅匯算要調增嗎
老師你好,我想問問很多工司的一些開支沒有發(fā)票,只有收據,這種的話可以拿收據做為原始憑證先入賬嗎?但是這種沒有發(fā)票只有收據的是不是在來年做匯算清繳的時候要做調減
員工買的好多配件 都是小額 沒有發(fā)票的 用收據入賬的 是不是只能匯算的時候調增
老師好,公司員工的工資控制的正好交3個點的稅,年底單獨發(fā)獎金的話單獨交稅還是和工資一起合并交個人所得稅呢
@郭老師@郭老師@郭老師
老師好,房租發(fā)票是幾個點呀,租給企業(yè)的
銷項價稅合計是871963.4,進項是價稅合計92193.36,利潤表營業(yè)收入是781649.04,還用不用把城市維護建設稅算進去啊,怎么算稅負率
老師,我想咨詢成本會計的問題,用于實際工作,生產生產成本-基本生產成本-原材料,借方發(fā)生額是領用原材料,貸方是結轉到產品入庫成本里了,我的問題是 1,為啥借方不等于貸方發(fā)生額,領出來不就是用于生產的嗎? 3、為啥生產成本-輔助生產成本-XX,就是平的,無余額的?
老師你好,請問一下,我們去年有個供應商開票開錯了,當月他沒作廢,次月才紅字沖掉了,但是我們不知道,就把抵扣了,稅額是417元,但是到去年10月份時候,我把賬紅沖啦,但是稅額是掛在貸方,昨天我申報時候,我在申報附表二,第20行紅字專用發(fā)票進項稅轉出填的417元,但是出來對話框,查看詳情:申報比對不符,請問老師怎么弄?急急
老師你好,11月的社保在10月的工資 里面扣了,請問這個憑證要怎么做
能詳細說說稅務申報流程嗎
老師 公司在司機名下了轉回老板名下應該怎么操作
老師現在有沒有什么政策。可以把年銷售額小于500萬的一般納稅人,改為小規(guī)模納稅人?