學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額

老師,第三方收款扣除手續(xù)費轉(zhuǎn)給我們,銀行存款與應(yīng)收賬款之間的差額是手續(xù)費,怎么做分錄
多出來的貨款扣除應(yīng)收客戶手續(xù)費怎么做分錄
客戶給我們的貨款錢打錯了我們退回,扣除付款手續(xù)費,這個扣除的錢是做營業(yè)外收入還是沖減我付出去扣除的財務(wù)費用-手續(xù)費呢
老師 客戶在銀行付款給我司直接在貨款里扣除了手續(xù)費10元。就是要收款3000元 客戶就直接銀行轉(zhuǎn)款給我司2990元這樣。那這收款的分錄怎么做得平
客戶轉(zhuǎn)貨款是有手續(xù)費,手續(xù)費這一部分客戶承擔了,扣除手續(xù)費后的貨款入到賬上給客戶,會計分錄怎么寫
一般納稅人,生豬買回來分類銷售開的發(fā)票稅率是多少?
老師大病醫(yī)療保險是單位繳納還是個人繳納咋么個比例
工資核算中,針對獎金有規(guī)定嗎?還是按照老板跟員工約定的直接計入工資單
上個月買理財了10萬這個月贖回10萬還收到50.6元請問怎么做憑證
請問老師,地鐵票開具的是旅客運輸服務(wù)發(fā)票,可以做進項稅的抵扣么?
工商變更營業(yè)地址之后,還需要變更哪里?順序怎么樣?
老師 我公司10月份社保調(diào)基了 需要補繳社保嗎 今年新增加的員工和老員工都需要補繳嗎 還是只是新員工補繳?
一般納稅稅率13%,開普票跟開專票有什么區(qū)別,舉例說一下
公司應(yīng)收應(yīng)付金額過大,有無影響?
?老師,個人賣商品給別人開普票的話,那么這個人是不是要有個體戶的營業(yè)執(zhí)照才行
我是內(nèi)賬,我現(xiàn)在是我應(yīng)收客戶稅金,但客之前的貨款給多的,這個稅金我在多出來的貨款進行扣除
那你直接轉(zhuǎn)入收入就行了
我現(xiàn)在是借應(yīng)收帳款:負1000,貸應(yīng)收帳款:正1000
這樣行不
不明白,請具體說說
借:應(yīng)收賬款 稅費金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入
不對吧,沒體現(xiàn)到原貨款的抵減
你還沒理解到我的題目
你抵減貨款是計入什么科目,把你抵減的貨款轉(zhuǎn)入收入就可以了
全部納入應(yīng)收帳款,請詳細說一下
我剛才給你做的分錄就是納入應(yīng)收賬款啊, 借:應(yīng)收賬款 增加應(yīng)該收客戶的款項 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時增加收入
你還是沒有明白,我之前是多收客戶的貨款,現(xiàn)在用這個多收的貨款來抵這個稅金
你這個稅金又沒有交,你準備一直掛賬,那你掛賬的分錄怎么做的
這個稅金你做賬了嗎,如果你稅金已經(jīng)做賬了,就是應(yīng)收賬款沖你掛賬的分錄就行了
我還是不明白
多出來的稅金你做憑證了嗎,給我發(fā)一下你做的分錄
我現(xiàn)在收客戶開要稅金是我分兩步做,借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,然后我現(xiàn)在是用多出來的貨款抵多出來的部分,我是掛應(yīng)收負數(shù)
你收到貨款怎么做的分錄
借,銀行貸應(yīng)收
那你就借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸:應(yīng)收賬款
現(xiàn)在重新整理一下,也就是說,現(xiàn)在所產(chǎn)生的稅金,直接在多出來的貨款里面扣除,分錄是:借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,借:應(yīng)收帳款(負數(shù))貸應(yīng)收帳款(正數(shù))是不是這樣
是的,你的理解完全正確