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多出來的貨款扣除應(yīng)收客戶手續(xù)費怎么做分錄

2021-10-31 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-31 12:33

學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 12:43

我是內(nèi)賬,我現(xiàn)在是我應(yīng)收客戶稅金,但客之前的貨款給多的,這個稅金我在多出來的貨款進行扣除

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齊紅老師 解答 2021-10-31 12:43

那你直接轉(zhuǎn)入收入就行了

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 12:44

我現(xiàn)在是借應(yīng)收帳款:負1000,貸應(yīng)收帳款:正1000

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 12:44

這樣行不

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 12:45

不明白,請具體說說

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齊紅老師 解答 2021-10-31 13:09

借:應(yīng)收賬款 稅費金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 13:11

不對吧,沒體現(xiàn)到原貨款的抵減

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 13:12

你還沒理解到我的題目

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齊紅老師 解答 2021-10-31 13:25

你抵減貨款是計入什么科目,把你抵減的貨款轉(zhuǎn)入收入就可以了

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 13:35

全部納入應(yīng)收帳款,請詳細說一下

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齊紅老師 解答 2021-10-31 13:47

我剛才給你做的分錄就是納入應(yīng)收賬款啊, 借:應(yīng)收賬款 增加應(yīng)該收客戶的款項 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時增加收入

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 13:58

你還是沒有明白,我之前是多收客戶的貨款,現(xiàn)在用這個多收的貨款來抵這個稅金

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齊紅老師 解答 2021-10-31 14:05

你這個稅金又沒有交,你準備一直掛賬,那你掛賬的分錄怎么做的

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齊紅老師 解答 2021-10-31 14:05

這個稅金你做賬了嗎,如果你稅金已經(jīng)做賬了,就是應(yīng)收賬款沖你掛賬的分錄就行了

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 16:25

我還是不明白

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:26

多出來的稅金你做憑證了嗎,給我發(fā)一下你做的分錄

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 16:28

我現(xiàn)在收客戶開要稅金是我分兩步做,借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,然后我現(xiàn)在是用多出來的貨款抵多出來的部分,我是掛應(yīng)收負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:30

你收到貨款怎么做的分錄

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 16:32

借,銀行貸應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:36

那你就借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6717 追問 2021-10-31 16:45

現(xiàn)在重新整理一下,也就是說,現(xiàn)在所產(chǎn)生的稅金,直接在多出來的貨款里面扣除,分錄是:借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,借:應(yīng)收帳款(負數(shù))貸應(yīng)收帳款(正數(shù))是不是這樣

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齊紅老師 解答 2021-10-31 16:46

是的,你的理解完全正確

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學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
2021-10-31
你好,比如借應(yīng)付賬款100。貸,銀行存款100。就可以了。
2024-01-26
同學(xué)你好 借銀行 借財務(wù)費用手續(xù)費 貸應(yīng)收賬款
2022-07-20
沖減付出去扣除的財務(wù)費用-手續(xù)費
2023-01-05
你好 ;? ? ? 你現(xiàn)在是做那個 公司的賬務(wù)處理 。 這樣好判斷科目? ?
2021-12-13
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