你好 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營業(yè)外支出,期間費(fèi)用 期間費(fèi)用在利潤總額欄次體現(xiàn)
企業(yè)所得稅申報表中營業(yè)成本一欄是填寫主營業(yè)務(wù)成本加管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的總和嗎?還是只填寫主營業(yè)務(wù)成本,然后計算利潤總額時用營業(yè)收入減去成本再減去費(fèi)用
季報填企業(yè)所得稅的那個表上面的營業(yè)成本是只填營業(yè)成本的數(shù)還是要加上管理費(fèi)用,財務(wù)費(fèi)用,稅金及附加,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的數(shù)。
老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
填季度的企業(yè)所得稅報表時,第二欄的“營業(yè)成本”,正常填的是采購的成本,那發(fā)工資的“管理費(fèi)用”和對公賬戶扣除手續(xù)費(fèi)的“財務(wù)費(fèi)用”,也需要加起來算在營業(yè)成本里嗎?
請問電子稅務(wù)局里企業(yè)所得稅季度申報表里的營業(yè)成本是利潤表的營業(yè)成本那一欄數(shù)據(jù)嗎?需要加上期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)填進(jìn)去嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
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謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。