你好,對的是的,可以的。
請問一下 我們是會務(wù)公司 平時開的都是會展服務(wù) 會務(wù)費 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開培訓(xùn)費項目 那我看到好像是開:非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費 這樣可以嗎 我看到這個稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時稅率6個點 那我到底是6%還是免稅的啊
我想問下,我們公司屬于建筑服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是簡易計稅,3%的稅率,疫情減按1%征收,我們建筑服務(wù)業(yè)的增值稅是不是可以申請差額征稅,這個差額征收的稅率又是多少呢,
我們提小微增值稅公司,平時開的是咨詢服務(wù)類1%稅率,現(xiàn)在我們范圍中有業(yè)務(wù)培訓(xùn)這塊 開的是現(xiàn)代服務(wù).業(yè)務(wù)培訓(xùn) 根據(jù)我們小微小規(guī)類,增值稅率還是可以享受1%的稅率吧
去幫別的公司業(yè)務(wù)營銷培訓(xùn)開發(fā)票是什么項目 是現(xiàn)代服務(wù)類的,還是生活服務(wù)類目的 業(yè)務(wù)營銷技能培訓(xùn),我公司是一個為別公司提供業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)的公司,我開發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) -業(yè)務(wù)培訓(xùn) 可以不,1%稅率小微
老師,請教一下。文化服務(wù)咨詢公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購代理咨詢,信息咨詢服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢服務(wù),教育咨詢服務(wù)。這樣的話,能做培訓(xùn)嗎?如果個人咨詢了業(yè)務(wù)我們個人能給這個公司付款嗎?個人付款多的話,對企業(yè)有啥影響沒?這樣的企業(yè)能開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開普票?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
老師,單位租賃法人的個人車輛,每個月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費發(fā)票,請問需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票嗎?
老師, 我這個企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報的時候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個怎么辦啊 我利潤表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務(wù)收入?