你好!站在2020年12月份來看,2020年發(fā)生的應收賬款是1年以內的,2019年的則是1-2年的,2018年的是2-3年的,2017年發(fā)生的應收賬款就是3-4年的了。
往來款項怎么分賬齡。比如我的基準日是2020年6月30日,有一筆2019年8月的應收賬款,我是把它劃分為一年以內還是1-2年??我看好多都是劃分為1-2年的,可以嗎
甲公司2013年1月1日成立并開始采用賬齡分析法計提壞賬準備。2013年末應收賬款余額750萬元,其中1個月內未到期應收賬款300萬元,計提準備比例1%;1個月以上逾期應收賬款450萬元,計提準備比例5%。2014年6月確認壞賬損失4.5萬元,2014年11月收回已作為壞賬損失處理的應收賬款3萬元,2014年末應收賬款余額600萬元,其中1個月內未到期應收賬款300萬元、1個月以上逾期應收賬款也為300萬元,計提準備比例同上年。則該企業(yè)2014年末資產負債表中“應收賬款”項目填列的金額是( )萬元。
甲公司2013年1月1日成立并開始采用賬齡分析法計提壞賬準備。2013年末應收賬款余額750萬元,其中1個月內未到期應收賬款300萬元,計提準備比例1%;1個月以上逾期應收賬款450萬元,計提準備比例5%。2014年6月確認壞賬損失4.5萬元,2014年11月收回已作為壞賬損失處理的應收賬款3萬元,2014年末應收賬款余額600萬元,其中1個月內未到期應收賬款300萬元、1個月以上逾期應收賬款也為300萬元,計提準備比例同上年。則該企業(yè)2014年末資產負債表中“應收賬款”項目填列的金額是( )萬元。
老師,我想問一下應收賬款的賬齡分析,分為1年以內,1-2年,這個2年包含在內么,比如說,2020年12月份統(tǒng)計賬齡分析,17年應收款80萬元,18年應收款史10萬元,19年應收款史30萬元,這個賬齡怎么分析
請問老師,帳齡分析,圖片所示,其他應收款為例,橙色為本期借貸都是4000元,我在做賬齡分析的時候,是不是?先沖減期初1-2年的1000元,然后期末的1000元放到1年以內。但是同事做的賬齡分析,直接把期初的1-2年放到2-3年了。請問這個在財審中到底怎么做呢?
單純就企業(yè)所得稅來說,需調增,而沒有調增,或者調少了,非惡意,引起發(fā)產生的補稅,一般會有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個工資基數(shù),我之前是導入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因為有些員工需要買社保在當?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務要怎么做,個稅申報怎么報
老師,我們公司工資虛做的,有2個人員被幾個公司同時做工資投訴到稅務,稅務給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個稅?還是重新把24-25年的個稅重新申報減員再做年報納稅調增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計,但是同一個藥劑,不同廠家價格不同,應該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報偶然所得
老師,今年備考中級,以前的繼續(xù)教育補到了2021年,2021到2025都學了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請問老師,這個管理費用的金額是怎么得來的呢,是否這個利潤表做錯了呢,明細賬對了下是對的
老師,內賬需要計提稅金及附加嗎?
老師 我想請教一個事情 就是 我們每個月給供應商的錢 他們每個月會按一定的比例返還給我們 每個月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個月要付給他們的費用 那么這個返利我想請問需不需要對方給我們開紅字發(fā)票呢?
老師,有沒有按月度倒推法核算的,還是20年12月份統(tǒng)計,17年8月應收10萬,18年3月應收20萬,19年12月應收10萬,這個怎么分析,我們這邊是按月倒推的,但是我不會,求解老師
老是站在2020年11月份統(tǒng)計
你好!如果站在2020年11月份統(tǒng)計,則2019年12月-2020年11月份發(fā)生的應收賬款是1年以內的,2018年12月-2019年11月份發(fā)生的應收賬款是1-2年的,以此類推。就是站在某個時點,然后往前推一年時間發(fā)生的就是1年以內的,往前推超過1年,不到2年的,就是1-2年的。
哦哦,好的老師,明白了,非常感謝
好的,很高興能幫你解答。