你好 做管理費用辦公費 匯算清繳調(diào)增100
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師。我們購買1300的辦公用品。發(fā)票只開過來1200。錢打了1300 這100的差我直接入到營業(yè)外支出了 明年匯算清繳的時候要調(diào)增嗎
老師,我們是個獨企業(yè),上個月發(fā)生了21萬的環(huán)保罰款,這筆帳應(yīng)該計入營業(yè)外支出,然后納稅調(diào)增,那我是在明年的個稅匯繳的時候調(diào)增,還是直接在利潤表里將營業(yè)外支出以負數(shù)的形式填列呢?我們老會計都是把罰款入費用了[裂開]
老師,我們公司去年賬上未計提費用,但是錢已經(jīng)付出去了,權(quán)責發(fā)生制的情況下,實際上費用期間是去年的,但是發(fā)票到現(xiàn)在才進來,匯算清繳結(jié)束了,也關(guān)賬了,這個時候我做賬分錄是什么?另外,我明年匯算清繳可以調(diào)減嗎?
老師,我想咨詢一下,就是公司有100萬的費用,沒有發(fā)票,是從公戶取得現(xiàn)金,累計下來現(xiàn)在大概有100萬了,現(xiàn)在我是弄不到發(fā)票,然后錢我也付出去了,我現(xiàn)在能直接入賬入費用,回頭匯算清繳的時候把這些無票收入調(diào)增,這樣除了還有風險嗎?可以嗎
建設(shè)工程總承包合同里面的設(shè)計費按照什么稅目繳納印花稅?
你好老師,請問在營業(yè)執(zhí)照上面加技能培訓(xùn)需要什么資質(zhì)或者許可證嗎
想請教一下 電商平臺的企業(yè),那個新規(guī)電子稅務(wù)局里面要申報電商平臺的收入 是要自己申報嗎 一定要報嗎?
您好,最新社?;鶖?shù)一直未出,個稅個人承擔的社保是按照原基數(shù)申報的,等最新基數(shù)出來后,可以在申報個稅時把增加的部分寫在個人承擔的社保數(shù)中嗎
生產(chǎn)部發(fā)生的員工聚餐費掛制造費用還是管理費用?
老師,我想問一下商貿(mào)公司,接賬之前有十幾萬庫存商品,但沒有明細,平時很少有業(yè)務(wù),7月份有一個掛靠項目讓我開出去80多萬,有74萬多銷售,10萬左右銷項,我減掉3.8%讓對方對應(yīng)明細開進來,采購金額73多,進項7萬多,記賬時怎記?
網(wǎng)銀服務(wù)費入管理費用還是財務(wù)費用
不能抵扣的進項專票,做賬分錄怎么寫,還寫待認證進項稅嗎
出口不需要開票如何報稅,退稅
老師您好,七八年前給對方開的發(fā)票,對方?jīng)]有掛賬,現(xiàn)在票也沒有,我們給他重開了,原來的也沒有沖紅,這樣應(yīng)收賬款有余額,注銷時有影響嗎
借:管理費用 辦公費 1300 貸:銀行存款 1300 還是: 借:管理費用 辦公費 1200 營業(yè)外支出 100 貸:銀行存款 1300
借管理費用、辦公費、1300貸、銀行存款。