同學(xué)你好 增值稅普通發(fā)票是不能做為進(jìn)項稅額抵扣增值稅的; 借,管理費用等一租金 貸,銀行存款;
公司為員工租房子作為員工福利,公司可以叫房東拿租房合同去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎?如果可以要帶什么資料過去
請問 如果公司收到個人房東去稅務(wù)局代開的房租普通發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎?如何做賬
老師,公司通過中介向私人租的住宅,作為辦公場所,房東不配合開租房發(fā)票,公司可以去稅務(wù)局代開嗎?都需要交什么稅呢?還有物業(yè)費和水電費發(fā)票上都是房東的名字如果只有租房合同可以稅前扣除嗎?中介收的中介費沒有發(fā)票公司可以去稅局代開嗎?
單位跟房東個人租房,房東個人可以申請跟稅局代開專票嗎?還是說只能開具普票? 如果可以開具專票的話,專票上面的進(jìn)項可以進(jìn)行抵扣嗎?
公司向 個人租了房,如果不去稅務(wù)局代開發(fā)票,請問有什么更好的方式公司可以做賬?
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎