您好!這個(gè)現(xiàn)在是按勞務(wù)由支付方代扣代繳
請(qǐng)問下老師就是 公司的辦公室是老板個(gè)人的房子 那我需要去稅務(wù)局代開發(fā)票的,那老板需要交個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅。是和工資一樣一起在稅務(wù)局申報(bào)嘛?比如他工資5000 公司房租3000 那我每月申報(bào)要寫8000嘛
老師,請(qǐng)問,個(gè)人在公司承包了一個(gè)技術(shù)服務(wù)的工程,需要在稅局代開技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,2萬(wàn)元,增值稅是一個(gè)點(diǎn),那個(gè)人所得稅是怎么樣算的呀?就是要交稅給稅局的那一部分個(gè)人所得稅
老師,請(qǐng)問,個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
老師,我想問下,領(lǐng)導(dǎo)要從外面代開一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)。對(duì)方收取稅率1.6%,其中包含增值稅1%,附加稅12%.,個(gè)人所得稅0.5%,那么我的疑問是為什么它這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是0.5%,那我還要不要幫她代扣代繳個(gè)人所得稅呢?我有點(diǎn)搞不懂勞務(wù)報(bào)酬、個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得和申報(bào)問題
請(qǐng)問老師,我公司取得個(gè)人在稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,是需要我公司代繳個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅是由他個(gè)人承擔(dān),那個(gè)人一聽需要交幾萬(wàn)元個(gè)稅又不想交了,把票又拿走,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我們不入賬對(duì)我公司會(huì)有什么不利嗎
2023年第三季度,全國(guó)流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請(qǐng)問我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)候,漏了一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計(jì)提的折舊也少計(jì)提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬(wàn)專票,5月做賬時(shí)需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計(jì)提附加稅嗎?
總部財(cái)務(wù)交接整個(gè)財(cái)務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費(fèi)的票可以抵專票的稅嗎
請(qǐng)問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財(cái)務(wù)專用章什么時(shí)候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時(shí)發(fā)放,什么時(shí)候有錢什么時(shí)候發(fā),這種情況5月是申報(bào)12000還是0申報(bào)?
老師,請(qǐng)問毛利260萬(wàn)元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
老師,我不是很懂,你能說具體點(diǎn)嗎?就是我承包了一個(gè)技術(shù)服務(wù)的工程,現(xiàn)在要叫對(duì)方給錢,對(duì)方叫我開票過去,
您好!你可以去電子稅務(wù)局代開個(gè)人的勞務(wù)發(fā)票,然后個(gè)稅是對(duì)方付款給你的時(shí)候從你款項(xiàng)里面扣下來(lái),然后支付
就是說要對(duì)方公司幫我代付個(gè)稅給稅局嗎?但是我不是他公司的員工啊,我記得以前去拿票的時(shí)候就是當(dāng)場(chǎng)自己刷給稅局的,因?yàn)樘脹]有開票了,不知道現(xiàn)在怎么樣了?而且那個(gè)個(gè)稅要怎么樣算呢?稅率是多少呀?
你好!是的。是代扣代繳,以前申請(qǐng)開發(fā)票的時(shí)候很多稅務(wù)局會(huì)直接扣個(gè)稅,但是現(xiàn)在基本上都是要代扣代繳了
那這個(gè)個(gè)稅要怎么樣算呢?
你好!按勞務(wù)來(lái)計(jì)算, 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
老師,我這邊開票是2萬(wàn)元,那個(gè)應(yīng)納稅所得額跟應(yīng)納稅額,能幫我算下嗎?看不懂啊,而且這2個(gè)都是要對(duì)方公司從我這邊工程款里面扣下來(lái)給到稅局的嗎?
你好!是的。2萬(wàn)勞務(wù)的稅費(fèi)是3200的稅
這是2個(gè)稅額都含在里面了嗎?老師,你這個(gè)計(jì)算版本有鏈接嗎?
你好!這個(gè)只是個(gè)稅。其他的因?yàn)闆]有達(dá)到起征點(diǎn),也不用交了
怎么看有沒有達(dá)到起征點(diǎn)啊?
你好!月度15萬(wàn)了。季度45萬(wàn)。
老師,如果我找小規(guī)模的公司開給對(duì)方,這樣的話,增值稅也是1個(gè)點(diǎn)吧,再加一點(diǎn)附加稅,是不是就比較省了呀?
你好!是的。是你說的這樣
好的,謝謝老師的詳細(xì)解答
你好!不用客氣的了