企業(yè)承擔(dān)繳納的印花稅計(jì)入稅金及附加-印花稅
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?
老師,股權(quán)變更人繳納的,也是計(jì)入公司的稅金及附加,最后可以結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)對(duì)嗎?
你的意思是股東個(gè)人承擔(dān)的印花稅師嗎?
是嗎不是師,打錯(cuò)字了
是的老師
那本來應(yīng)該由他們個(gè)人自己承擔(dān),既然范圍承擔(dān)了,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,實(shí)際上對(duì)利潤(rùn)也產(chǎn)生了影響,這樣合理嗎?
你好,會(huì)計(jì)核算上是影響凈利潤(rùn)的,但是在繳納企業(yè)所得稅時(shí),這一塊是要做納稅調(diào)整的。
老師,那在企業(yè)所得稅方面如何調(diào)整?
是這個(gè)減少掉的利潤(rùn)再增加上去,就是調(diào)整,具體的話,說起來也不是一句話能說的清楚的,學(xué)堂里有所得稅匯算清繳的課程,你可以去聽聽。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你成功。請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝