您好,借其他應付款2500其他應收款1500貸銀行存款4000
老師您好,請問一下我們是一般納稅人新開戶的。新成立的企業(yè)公司領導拿錢存入到銀行,應該怎么掛名?現金應該怎么做?因為是領導拿的錢,掛領導名兒,掛其他應收款呢,還是掛其他應付款?
公司欠了領導2500,之前掛的其他應付款,現在領導又找公司借了4000,這個賬怎么做?
李磊(我們公司一個領導)報銷5300元,沖之前借款4000,再付給他1300,怎么做賬
領導的注冊資本給公司投了,后面有事又轉出去了,都做的其他應付款,現在其他應付款老板的個人借款顯示欠公司太多錢了,怎么處理調賬才能不讓老板欠公司這些款
公司找中介借了270萬,這個中介是公司領導找的,還的時候公司還了272萬,其中2萬元是還給領導的,這個怎么做賬
金蝶提示不能反結賬到啟用日之前
庫存219825.77,毛利率4%,申報多少把這個庫存出完,蒙圈了
老師,就是公司有個人員的工資多發(fā)兩角,就是個稅少扣兩角,這個應該計入什么費用里面,是直接計提到職工工資,還是營業(yè)外支出呀,老師
老師,您好,我們新注冊了一家合伙企業(yè),自然人股東和企業(yè)股東都有,但是我們是第一次接觸合伙企業(yè),記賬報稅,以及報表都無從下手,平臺內有可以學習相關知識的課程嗎?
請問老師,付了房租還未收到發(fā)票,暫估成本的分錄怎么做,謝謝
您好!請問數電發(fā)票是否要蓋章
計算工會會員費:將稅前工資乘以0.5%,得到工會會員費的金額。盡管計算基于稅前工資,但實際扣除是在稅后工資中進行的。能否舉例子,列明計算過程
供貨給對方也開票了,但是對方一直拖欠貨款不給,現在對方說給我們貨物對抵,有這種操作嗎?
老師好:藥店醫(yī)保的賬上余額,余實際的醫(yī)保欠公司的余額不一致,這個怎么調整,不一致的原因是去年做賬是醫(yī)?;乜詈缶妥鲋鳡I業(yè)務收入,25年是先掛應收,在做沖減
老師,請問一般納稅人的加油費開的普票怎么做賬呀
借4000,回單備注的借款,我這樣應付應收抵消可以是吧,除了付這個4k的回單,還要別的附件嗎
您好,公司審批通過借款單據