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老師,9月份計(jì)提的的工資,10發(fā)放,就股東自己的工資,股東說掛賬,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款是這樣嗎

2021-10-25 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-25 20:02

你好,不用這樣掛的

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快賬用戶3995 追問 2021-10-25 20:03

老師,問什么呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 20:05

你的意思是股東工資不發(fā),然后掛其他應(yīng)付款嗎?不用的,不發(fā)就掛應(yīng)付職工薪酬貸方即可

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快賬用戶3995 追問 2021-10-25 20:08

老師,就是如果不發(fā),就不用做發(fā)放的分錄了啊

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齊紅老師 解答 2021-10-25 20:09

是的,先掛著,意思以后都不會發(fā)嗎

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快賬用戶3995 追問 2021-10-25 20:10

不是,賬上有錢了就發(fā)了

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快賬用戶3995 追問 2021-10-25 20:12

老師,可以做這筆其他應(yīng)付款的分錄嗎,還是說這筆分錄就是不對的,不能這樣做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 20:21

你好,先不做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,就這樣掛著,發(fā)放做借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-25 20:21

先做計(jì)提工資分錄處理

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你好,不用這樣掛的
2021-10-25
同學(xué),你好 恩恩,可以的
2021-01-12
同學(xué),你好 恩恩,可以的
2021-01-12
如果沒有收到錢的話,就是按照第一種做法就行。
2021-08-18
你好,同學(xué) 9月計(jì)提及發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用~工資4000 貸:應(yīng)付職工薪酬4000, 發(fā)放9月工資: 借應(yīng)付職工薪酬4000 借:其他應(yīng)收款150 貸銀行存款4150 10月份計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資4000 貸應(yīng)付職工薪酬工資4000 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬4000 貸:銀行存款3850 貸:其他應(yīng)收款150
2023-11-08
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