同學(xué)你好 你的問題是什么
一般納稅人銷售電梯的同時(shí)提供安裝服務(wù),其安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。老師,這條稅法規(guī)定意思是電梯公司銷售電梯并提供安裝服務(wù),安裝服務(wù)可以開3%的增值稅發(fā)票嗎?
一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確中外合作辦學(xué)等若干增值稅征管問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào) 第六條 六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定,分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 納稅人對(duì)安裝運(yùn)行后的機(jī)器設(shè)備提供的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。
銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù),取得機(jī)器設(shè)備不含增值稅銷售額1000000元,不含增 安裝費(fèi)309000元。甲公司提供的安裝服務(wù)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 已知:增值稅稅率為13%;增值稅征收率為3%;取得的扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月抵扣。 (3)下列關(guān)于甲公司當(dāng)月銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)的增值稅處理中,正確的是()。 A 銷售機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為[1000000+309000÷(1+3%)]×13%=169000(元 B .銷售機(jī)器設(shè)備増值稅銷項(xiàng)稅額為:1000000×13%=130000(元) C 提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為:309000×3%=9270(元) D .銷售機(jī)器設(shè)備同時(shí)提供安裝服務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額為: :(1000000+309000)×13%=39270(元)
一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),(?。┓謩e核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)( )按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 A. 應(yīng)當(dāng);應(yīng)當(dāng) B. 可以;應(yīng)當(dāng) C. 應(yīng)當(dāng);可以 D. 可以;可以
一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù),應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額,安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。簡易稅率是多少
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
一般納稅人安裝費(fèi)費(fèi)率多少?
這個(gè)是9%的增值稅稅率
后期維護(hù)的是開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)6%嗎
可以的 你有這個(gè)稅率就可以
我們是機(jī)械制造行業(yè),一般納稅人的話,按簡易計(jì)稅3%可以嗎
這個(gè)得需要申請(qǐng)的哦
機(jī)械制造行業(yè),但不是建筑行業(yè)的一般納稅人,可以申請(qǐng)簡易計(jì)稅3%?
這個(gè)沒有這個(gè)規(guī)定 所以說讓你申請(qǐng)?jiān)囋?