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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)已交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一已交稅金

2021-10-24 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-24 22:18

結(jié)轉(zhuǎn)時 利用轉(zhuǎn)出未見增值稅這個科目

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快賬用戶4705 追問 2021-10-25 22:08

不懂仔細(xì)點(diǎn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-25 22:10

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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結(jié)轉(zhuǎn)時 利用轉(zhuǎn)出未見增值稅這個科目
2021-10-24
可以的,可以這么做的。
2023-12-27
同學(xué)您好 進(jìn)項大于銷項,把進(jìn)項和銷項的余額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
2021-03-27
你好! 建議年底匯總做這筆分錄
2021-04-28
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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